Ingenieurgesellschaft für angewandte Computertechnik mbHLiquidiert

04229 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 2010
Eingetragen
1.3.1990
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
Entwicklung und Modifikation aufgabenangepaßter Software tut die Rationalisierung in produktionsvorbereitenden und durchführenden Bereichen und Aufbereitung dieser Lösungen für die Nachnutzung und den Vertrieb, Realisierurg von Schulungs- und Betreuungsleistungen, Übernahme von Softwareentwicklungsaufgaben für spezifische Aufgabenstellungen auf Vertragsbasis für in- und ausländische Kunden, Beratungsleistungen (hard- und softwaretechnisch) beim Entwurf und der Realisierung komplexer, rechnerunterstützter Rationalisierungsvorhaben, Vertrieb eigener und auf Kooperationsbasis bereitgestellter Software im Rahmen gemischter Gesellschaften im In- und Ausland, Bereitstellung von Komplettlösungen für CAD-Arbeitsplätze bzw. Ingenieurbüros, bestehend aus Soft- und Hardwarekompenenten eigener und fremder Produktion.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Ingenieurgesellschaft für angewandte Computertechnik mbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

Euro 31.12.2010
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 444.875,24 210.205,00
II. Sachanlagen 53.906,00 51.679,00
III. Finanzanlagen 13.500,00 512.281,24 13.500,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 5.822,00 17.942,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 130.159,73 233.507,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.502,24 150.483,97 13.365,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.573,08 3.371,56
Summe 668.338,29 543.570,80

Passiva

31.12.2010
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 56.242,11 56.242,11
II. Gewinnvortrag 95.495,16 1.567,57
III. Jahresüberschuss 140.124,71 93.927,59
B. Rückstellungen 30.967,00 112.057,00
C. Verbindlichkeiten 278.834,31 279.776,53
D. Passive latente Steuern 66.675,00 0,00
Summe 668.338,29 543.570,80

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurden auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzmodernisierungsgesetzes und den Vorschriften für Gesellschaften mit beschränkter Haftung unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) werden in vollem Umfang beginnend zum 1. Januar 2010 angewandt.

Für die Bilanz und die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellte Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 Abs. 2 HGB beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft, für die keine Prüfungspflicht gemäß § 316 HGB besteht. Größenklassenabhängige Erleichterungen gemäß § 276 HGB wurden in Anspruch genommen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, wurden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben. Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Anlagevermögen

Die Zugänge des Anlagevermögens sind zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt, unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen, die nach der linearen Methode ermittelt werden.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgt mit den direkt zuordenbaren Fertigungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit ihrem Nominalwert bewertet.

Flüssige Mittel sind mit dem Nennwert ausgewiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden in Höhe derjenigen Beträge ausgewiesen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und Vorsicht zur Abgeltung der jeweiligen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten erforderlich sein werden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit Ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivposten

Anlagevermögen

Insgesamt wurden selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände i. H. v. 259.920,24 € aktiviert. Hierbei handelt es sich um Software, welche mit den Entwicklungskosten des Geschäftsjahres bewertet ist. Die Abschreibung erfolgt über 5 Jahre ab dem Geschäftsjahr 2011.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 5.833,22 €.

Passivposten

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Latente Steuern

Für das Geschäftsjahr 2010 wurden unter Anwendung eines Gesamtsteuersatzes von 32 % passive latente Steuern i. H. v. 66.675,00 € abgegrenzt. Die latenten Steuern beruhen auf der Aktivierung von selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen.

D. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Die Geschäfte des Unternehmens wurden durch Herrn Rolf Lüdicke geführt:

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, das Jahresergebnis 2010 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Leipzig, 28. April 2011

Rolf Lüdicke, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist am 2. Mai 2011 festgestellt worden.

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