Werner Fenstertechnik GmbHLiquidiert

15859 Storkow (Mark), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 3725
Eingetragen
2.11.2005
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
die Produktion und der Vertrieb von Kunststofffenstern und Bauelementen

Historie

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Management

NameRolle
Karl-Heinz Werner
seit 2.11.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Werner Fenstertechnik GmbH

Selchow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

1.579,37

2360,37

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,53

1,53

II. Sachanlagen

1.577,84

2358,84

III. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

586.878,96

567.940,52

I. Vorräte

73.450,00

73.500,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

507.685,41

493.991,26

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

5743,55

449,26

C. Rechnungsabgrenzungsposten

4392,87

11.132,99

Summe Aktiva

592.851,20

581.433,88



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

235.543,43

196.798,64

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

171.234,05

202.670,28

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

38.744,79

-31.436,23

B. Rückstellungen

21.483,00

22.553,46

C. Verbindlichkeiten

310.547,97

333.645,38

D. Rechnungsabgrenzungsposten

25.276,80

28.436,40

Summe Passiva

592.851,20

581.433,88

ANHANG

zum Jahresabschluss zum 31.12.2009

Werner Fenstertechnik GmbH, Eichholzer Weg, 15859 Selchow 6

I. Grundsätzliche Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung:

Der Jahresabschluß der Firma Werner Fenstertechnik GmbH zum 31.12.2009 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu berücksichtigen.

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden entsprechend den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen der § 252, 279 HGB angesetzt.

Anlagevermögen:

Das Anlagevermögen wurde in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, wobei die Gegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens planmäßig linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer abgeschrieben worden sind.

Steuerliche Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Umlaufvermögen:

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten, soweit nicht im Einzelfall ein niedrigerer Wertansatz nach § 253 Abs. 3 Sätze 1 und 2 HGB geboten war.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen:

Die Rückstellungen wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen ungewisse Verbindlichkeiten am Bilanzstichtag.

Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind zu Ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Sonstige Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

Anlagevermögen:

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel und dem Restwertverzeichnis.

Umlaufvermögen:

II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz:

Der Material-/Warenbestand beträgt zum 31.12.2009 67.950,00 EUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5.550,00 EUR verringert. Zum 31.12.2009 waren Herstellungskosten in Bau befindlicher Aufträge i. h. v. 5.500,00 EUR zu aktivieren.

Es bestanden zum Bilanzstichtag Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr i. H. v. 23.326,98 EUR. Diese betreffen ausschließlich Forderungen aus Sicherheitseinbehalten.

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (EDV-Konto 1200) betreffen 372.541,56 EUR Forderungen gegenüber dem Besitzunternehmen K.-H. Werner.

Die Pauschalwertberichtigung ist i. H. v. 3,00% der nicht einzelwertberichtigten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen passiviert worden. Es ist in 2009 dabei ein Aufwand aus der Einstellung in die Pauschalwertberichtigung von 1.548,00 EUR entstanden.

Verbindlichkeiten:

Es bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Bei der Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

Nicht steuerbare Umsätze:

Seit 01.01.1999 besteht zwischen dem Einzelunternehmen K.-H. Werner, Berlin und der Werner Fenstertechnik GmbH in Selchow, an der Herr K.-H. Werner zu 100% beteiligt ist, ein umsatzsteuerliches Organschaftsverhältnis. Unter den Positionen "Nicht steuerbare Umsätze bzw. Wareneinkauf" sind die Innenumsätze aus Lieferungen und Leistungen vom Organträger ausgewiesen.

15859 Selchow, 09.06.2010 ...........................................

K.-H. Werner (Geschäftsführer)

Anlage zum Anhang:

Anlagenspiegel zum 31.12.2009

Gegenstand

Histor. AK/HK

Zugänge 2009

Abgänge 2009

Umbuchung

Histor. AK/HK

01.01.2009

2009

31.12.2009

I. Immaterielle

Vermögens-

gegenstände

5.825,04

0,00

0,00

0,00

5.825,04

II. Sachanlagen

474.533,70

939,61

0,00

0,00

475.473,31

Summe

480.358,74

939,61

0,00

0,00

481.298,35

Anlage zum Anhang:

Anlagenspiegel zum 31.12.2009

Gegenstand

AfA

AfA

Buchwert

Buchwert

2009

kumuliert

31.12.2009

31.12.2008

I. Immaterielle

Vermögens-

gegenstände

0,00

5.823,51

1,53

1,53

II. Sachanlagen

1.720,61

473.895,47

1.577,84

2.358,84

Summe

1.720,61

479.718,98

1.579,37

2.360,37

Schlußbemerkungen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 für die

Firma

Werner Fenstertechnik GmbH

Fensterbau

wurden auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgelegten Buchführung und

Bestandsnachweise sowie der von ihm erteilten Auskünfte von mir erstellt.

Eine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Unterlagen und der Angaben des

Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrages.

10315 Berlin

09.06.2010

....................................................

Andrea Lemke

Steuerberaterin

Vollständigkeitserklärung

Hiermit bestätigt der Unterzeichnende die Richtigkeit und Vollständigkeit

der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

15859 Selchow

09.06.2010

..........................................................................

Werner Fenstertechnik GmbH

Karl-Heinz Werner (Geschäftsführer)

 

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