Stammdaten

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Amtsgericht Lemgo HRB 6353
Vorher
ALTERNA concept GmbH - Consulting & Interimsmanagement -
Eingetragen
26.6.2007
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieAlle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Die Wirtschaftsberatung und Unternehmensbetreuung von Unternehmen der Industrie, des Handels und des Handwerks sowie die Finanzberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Ingrid Lehbrink
seit 26.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

32657 Lemgo
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ALTERNA concept GmbH - Consulting & Interimsmanagement -

Lemgo

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2010 bis zum 30.04.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

558

976

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

5327

3507

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

4267

23760

C. Rechnungsabgrenzungsposten

525

525

Summe Aktiva

10678

28768



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000

25000

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-3538

-10943

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-11764

7405

B. Rückstellungen

980

1860

C. Verbindlichkeiten

5447

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

10678

28768

ANHANG


zum 30. 04. 2011

der Firma

Alterna concept GmbH - Consulting & Interimsmanagement
- Lemgo

I. Anwendung der Bilanzierungsvorschriften des HGB

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss zum 30. April 2011 nach den Vorschriften des dritten Buches des HGB § 238 - § 288 aufgestellt.

Außerdem wurden die Vorschriften des Gesellschaftsrechts berücksichtigt.

Der Jahresabschluss schließt an die Bilanz zum 30. April 2010 an.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Im Rahmen der Abschlussarbeiten wurden die Steuerberechnungen für das Wirtschaftsjahr vorgenommen und entsprechend verarbeitet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze,

Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Sachanlagen

Die Gegenstände des Sachvermögens wurden mit ihren Anschaffungskosten abzüglich angemessener planmäßiger linearer / degressiver Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer beträgt gem. den amtlichen Abschreibungstabellen bei den Bauten zwischen zehn und fünfzig Jahre, bei den technischen Anlagen und Maschinen zwischen zwei und zwanzig Jahre, beim Fuhrpark zwischen ein und fünf Jahre und bei der Betriebs- und Geschäftsausstattungzwischen vier und zehn Jahre.

GeringwertigeWirtschaftsgüter bis 410,00 € wurden sofort in voller Höhe abgeschrieben

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert verbucht,Wertberichtigungen auf gefährdete Forderungen wurden gebildet.

Kassenbestand und Guthaben
bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei dem Kreditinstitut wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Salden sind die Kontoauszüge zum Jahresabschluss nachgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite nur Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach
diesem Stichtag darstellen.

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Stammkapital in Höhe von 25.000 € ist voll eingezahlt.

Der Verlustvortrag des Wirtschaftsjahres nach Verrechnung des Gewinnes 2009/10 betrug € -3.537,95 und wurde gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2010/11 beträgt € -11.763,93.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Sind aufgrund der aufgrund des Jahresfehlbetrages nicht zu bilden.

Sonstige Rückstellungen

Sie wurden für folgende noch zu erwartende Aufwendungen gebildet:pRE

Prozesskosten € 200,00

Aufbewahrunskosten € 480,00

Jahresabschlusskosten € 300,00

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen zum Stichtag € 0,00.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten zum Jahresende sind im Kontennachweis näher
erläutert.

Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 30. 04. 2011

Auszuweisende Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB, wie Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln sowie Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen liegen nicht vor, auch keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Garantiezusagen, die über den branchenüblichen Inhalt hinausgehen, wurden nicht abgegeben.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren Andreas Hillbrink, Bad Salzuflen und Karl H. Lehbrink, Lemgo.

Die Geschäftsführer sind gemeinsam vertretungsberechtigt und befreit von den Beschränkungen des § 181 BGB.

Im Wirtschaftsjahr wurden 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Karl H. Lehbrink

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10.07.2012

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