ISG Inside Service GmbHLiquidiert

Moorweidenstraße 8, 20148 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 73872
Eingetragen
5.1.2000
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Geräten der UnterhaltungselektronikErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
die Produktion von Ton- und Bildtonträgern aller Art, die Event-, Promotion- und Veranstaltungsorganisation, Bürodienstleistungen aller Art, der Handel mit Multi-Media- und Software sowie alle damit im Zusammenhang stehende Geschäfte, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Jacobs
seit 1.11.2022
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

ISG Inside Service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 16.212,00 7.968,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 16.208,00 7.964,00
B. Umlaufvermögen 20.044,29 18.294,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.590,48 10.479,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.453,81 7.814,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 36.256,29 26.262,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 22.552,05 17.499,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 2.447,95 7.500,28
davon Verlustvortrag 7.500,28 -3.982,57
B. Rückstellungen 5.339,23 3.493,50
C. Verbindlichkeiten 8.365,01 5.268,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.365,01 5.268,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 36.256,29 26.262,14

Anhang


ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS ("ANHANG")


1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen


1.1. Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelgesetzbuchs aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

1.2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungsmethoden

In dem vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt.

Rückstellungen wurden ausschließlich im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB waren nicht zu verzeichnen.
 
Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten stehen dem nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.



Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den entsprechenden Zahlungszeitpunkten im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend handelsrechtlichen Vorschriften linear vorgenommen. Steuerliche Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag aktiviert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtung bzw. des zu erwartenden Kostenanfalls angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


2. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Andreas Jacobs, Gesellschafter, geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im
Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Hamburg, 13.12.2011

Der Geschäftsführer:

Gez. Andreas Jacobs
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.354,38 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.520,49 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2011 festgestellt.

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