ELDORADO Handel GmbH
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Anhang zum 31. Dezember 2017
Allgemeine Angaben
1. Der Jahresabschluss der Eldorado Handel GmbH wurde
auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
2. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde der
Vermerk in der Bilanz gewählt.
3. Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibung vermindert.
2. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
3. Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
4. Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
5. Die Rückstellungen wurden in ausreichen dem
Umfang gebildet.
Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens von den
Geschäftsführern:
1. Andrej Goldstein (Kaufmann) ab 01.01.2017 bis
14.09.2017
2. Herr Alexandr Piskun (Kaufmann) ab 01.01.2017 bis
31.12.2017
geführt.
Eldorado Handel GmbH
Adolf-Miersch-Strasse 1a
60528 Frankfurt am Main
| Finanzamt: |
Frankfurt am Main
III |
| Steuer-Nr.: |
045 232 14039 |
Bilanz
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember
2017
AKTIVA
|
|
in
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
| II. Sachanlagen |
|
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
33.929,55 |
| 00350 Lkw |
32.576,53 |
| 00420
Büroeinrichtung |
514,51 |
| 00490 Sonstige Betriebs-
und Geschäftsausstattung |
838,51 |
| Summe II.
Sachanlagen |
33.929,55 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
33.929,55 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
33.157,95 |
| 03980 Bestand -
Waren |
33.157,95 |
| 4. geleistete
Anzahlungen auf Vorräte |
927,50 |
| 01510 Geleistete
Anzahlungen auf Vorräte |
927,50 |
| Summe I.
Vorräte |
34.085,45 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
5.878,33 |
| 01400 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
5.878,33 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
100.748,39 |
| 00730 Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern |
2.815,12 |
| 01525 Kautionen |
10.500,00 |
| 01527 Kautionen -
Restlaufzeit größer 1 Jahr |
4.300,00 |
| 01571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
28,96 |
| 01574 Abziehbare
Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 % |
1.106,54 |
| 01576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
30.199,76 |
| 01577 Abziehbare
Vorsteuer § 13b UStG 19 % |
22.673,82 |
| 01588 Entstandene
Einfuhrumsatzsteuer |
122.804,12 |
| 01591
PayPal-Zahlungen |
3.251,59 |
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
70.239,55 |
| 01774 Umsatzsteuer aus
EG-Erwerb 19 % |
-1.106,54 |
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
-185.168,07 |
| 01780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
39.264,09 |
| 01781 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen 1/11 |
2.280,00 |
| 01787 Umsatzsteuer nach
§ 13b UStG 19 % |
-22.673,82 |
| 01790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
233,27 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
106.626,72 |
| IV. Kassenbestand,
Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro |
11.259,64 |
| 01000 Kasse |
1.428,54 |
| 01200 CoBa #3360245 |
6.106,52 |
| 01230 PayPal |
3.242,84 |
| 01250 A. Goldstein |
481,74 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
151.971,81 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.003,47 |
| 00980 Aktive
Rechnungsabgrenzung |
3.003,47 |
| Summe Aktiva |
188.904,83 |
|
Passiva
|
|
| |
in EUR |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Summe I. Kapital |
25.000,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
20.120,95 |
| 00860 Gewinnvortrag vor
Verwendung |
20.120,95 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-1.043,25 |
| Summe A.
Eigenkapital |
44.077,70 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 2.
Steuerrückstellungen |
2.504,51 |
| 00956
Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b
EStG |
1.012,00 |
| 00963
Körperschaftsteuerrückstellung |
1.002,00 |
| 01766 Umsatzsteuer nicht
fällig 19 % |
490,51 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
28.000,00 |
| 00966
Rückstellungen zur Erfüllung der
Aufbewahrungspflichten |
2.000,00 |
| 00970 Sonstige
Rückstellungen |
1.000,00 |
| 00974
Rückstellungen für
Gewährleistungen |
19.500,00 |
| 00977
Rückstellungen für Abschluss- und
Prüfungskosten |
5.500,00 |
| Summe C.
Rückstellungen |
30.504,51 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
50.274,73 |
| 00630 Verbindlichkeiten
geg. Kreditinstituten |
15.359,29 |
| 00640 Verbindlichkeiten
geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
13.687,28 |
| 00641 VW-Bank F-BY
444 |
21.228,16 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
30.313,87 |
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
30.313,87 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
33.734,02 |
| 01592 Fremdgeld |
1.504,28 |
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
18.148,22 |
| 01741 Verbindlichkeiten
aus Lohn- und Kirchensteuer |
10.282,88 |
| 01742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
217,78 |
| 01789 Umsatzsteuer
laufendes Jahr |
3.580,86 |
| Summe D.
Verbindlichkeiten |
114.322,62 |
| Summe Passiva |
188.904,83 |
Gewinn-
und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2017
bis 31. Dezember 2017
|
|
in
EUR |
| Ergebnis nach
Steuern |
|
| Umsatzerlöse |
974.273,78 |
| 08400 Erlöse 19 %
Umsatzsteuer |
983.948,08 |
| 08720
Erlösschmälerungen 19 % USt |
-9.674,30 |
| Sonstige betriebliche
Erträge |
17.034,64 |
| 02660 Erträge aus
Kursdifferenzen |
143,80 |
| 02735 Erträge aus
der Auflösung von Rückstellungen |
7,80 |
| 02742
Versicherungsentschädigungen und
Schadensersatzleistungen |
10.040,54 |
| 08590 Verrechnete
sonstige Sachbezüge (keine Waren) |
6.842,50 |
| Materialaufwand |
-520.651,66 |
| 03125 Leistungen ausl.
Unternehmer 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer |
-42.572,43 |
| 03200 Wareneingang |
-450.020,88 |
| 03425 EG-Erwerb 19 %
Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer |
-5.823,80 |
| 03830 Leergut |
-2,52 |
| 03850 Zölle und
Einfuhrabgaben |
-2.232,03 |
| 03960
Bestandsveränderungen RHB-Stoffe/bezogene
Ware |
-20.000,00 |
| Personalaufwand |
-151.580,91 |
| 04110 Löhne |
-1.232,30 |
| 04120 Gehälter |
-45.472,01 |
| 04124
Geschäftsführergehälter der
GmbH-Gesellschafter |
-87.677,15 |
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
-10.022,25 |
| 04138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
-41,90 |
| 04145 Freiwillige
soziale Aufw. - lohnsteuerpfl. |
-7.093,05 |
| 04149 Pauschale Steuer
auf sonstige Bezüge (z.B.
Fahrtkostenzuschüsse) |
-42,25 |
| Abschreibungen |
-32.236,50 |
| 04830 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-124,01 |
| 04832 Abschreibungen auf
Kfz |
-18.628,53 |
| 04852
Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 EStG
(für Kfz) |
-2.949,26 |
| 04854 Kürzung der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten § 7g Abs.
2 EStG (für Kfz) -9.800,00 |
|
| 04855 Sofortabschreibung
GWG |
-734,70 |
| Sonstige betriebl.
Aufwendungen |
|
| Raumkosten |
-37.882,26 |
| 04200 Raumkosten |
-2.000,00 |
| 04210 Miete
(unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
-34.565,90 |
| 04240 Gas, Strom,
Wasser |
-1.246,91 |
| 04250 Reinigung |
-69,45 |
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
-295,50 |
| 04380 Beiträge |
-238,50 |
| 04396 Abzugsf.
Verspätungszuschlag und Zwangsgelder |
-57,00 |
| Fahrzeugkosten |
-87.975,17 |
| 04520 Kfz -
Versicherungen |
-10.012,83 |
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
-55.264,59 |
| 04540 Kfz -
Reparaturen |
-12.497,85 |
| 04560
Mautgebühren |
-148,27 |
| 04570 Mietleasing
Kfz |
-6.703,02 |
| 04580 Sonstige Kfz -
Kosten |
-3.123,61 |
| 04595
Fremdfahrzeugkosten |
-225,00 |
| Werbe- und
Reisekosten |
-1.872,96 |
| 04600 Werbekosten |
-1.343,26 |
| 04650
Bewirtungskosten |
-17,90 |
| 04653
Aufmerksamkeiten |
-18,33 |
| 04660 Reisekosten
Arbeitnehmer |
-4,80 |
| 04670 Reisekosten
Unternehmer |
-2,45 |
| 04673 Reisekosten
Unternehmer, Fahrtkosten |
-406,06 |
| 04676 Reisekosten UN
Übernachtungsaufwand u. Reisenebenkosten |
-80,16 |
| Kosten der
Warenabgabe |
-19.555,35 |
| 04730
Ausgangsfrachten |
-55,35 |
| 04790 Aufwand für
Gewährleistungen |
-19.500,00 |
| verschiedene
betriebliche Kosten |
-139.585,39 |
| 02150 Aufwendungen aus
der Währungsumrechnung |
-132,25 |
| 02310
Anlagenabgänge Sachanlagen ( Restbuchw.
Buchverlust ) |
-416,00 |
| 03123 Sonstige
Leistungen §13b 19 % Vorsteuer und 19 %
Umsatzsteuer |
-76.763,39 |
| 04900 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-2.346,43 |
| 04910 Porto |
-199,78 |
| 04920 Telefon |
-924,01 |
| 04925 Telefax und
Internetkosten |
-2.527,21 |
| 04930
Bürobedarf |
-305,35 |
| 04940 Zeitschriften,
Bücher (Fachliteratur) |
-25,22 |
| 04950 Rechts- und
Beratungskosten |
-4.552,64 |
| 04955
Buchführungskosten |
-7.393,50 |
| 04957 Abschluss- und
Prüfungskosten |
-4.000,00 |
| 04960 Mieten für
Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) |
-3.881,69 |
| 04969 Aufwand Abraum-
und Abfallbeseitigung |
-27,73 |
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-15.081,55 |
| 04971 EBAY
Gebühren |
-18.052,15 |
| 04980 Sonstiger
Betriebsbedarf |
-2.931,48 |
| 04985 Werkzeuge und
Kleingeräte |
-319,13 |
| 08801 Erlöse
Sachanlagenverkäufe 19 % USt (Buchverlust) |
294,12 |
| Summe Sonstige betriebl.
Aufwendungen |
-287.166,63 |
| Summe Ergebnis nach
Steuern |
-327,28 |
| Sonstige Steuern |
-715,97 |
| 04510 Kfz - Steuern |
-715,97 |
| Gesamt |
-1.043,25 |
| Jahresverlust |
1.043,25 |
|