KoWey GmbH
& Co. KG (vormals: KoWey GmbH)
Kamp-Lintfort
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
136.866,00 |
133.761,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3.611,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
133.255,00 |
133.761,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
725.505,19 |
1.271.283,32 |
| I.
Vorräte |
157.840,51 |
127.837,62 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
513.555,24 |
1.135.388,58 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
3.000,00 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
54.109,44 |
8.057,12 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.016,19 |
0,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
70.548,26 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
933.935,64 |
1.405.044,32 |
Passiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
110.285,52 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
60.285,52 |
36.821,86 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
180.833,78 |
-23.463,66 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
70.548,26 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
22.258,05 |
100.281,51 |
| C.
Verbindlichkeiten |
911.677,59 |
1.194.477,29 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
620.116,14 |
825.376,99 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
933.935,64 |
1.405.044,32 |
Anhang
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um
planmäßige Abschreibungen vermindert, was dem
integrierten Anlagespiegel entnommen werden kann.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände nach der geometrisch
degressiven und vorwiegend der linearen Methode
vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
mit einem Wert zwischen 60,00 Euro und 410,00 Euro wurden
im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig
abgeschrieben.
Von der Möglichkeit der Inanspruchnahme von
Sonderabschreibungen wurde kein Gebrauch gemacht.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Sonstigen Rückstellungen sind in Höhe
derjenigen Beträge ausgewiesen, die nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und
Vorsicht zur Abgeltung der jeweiligen Risiken und
ungewissen Verbindlichkeiten erforderlich sein werden.
Genau bestimmte Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche
finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.
Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung
Der Jahresabschluss wurde vor endgültiger
Ergebnisverwendung aufgestellt.
Die Geschäftsführung wird in der
Gesellschafter-Versammlung folgende Verlust-Verwendung
vorschlagen:
Der Jahresfehlbetrag 2013 wird in den Verlustvortrag
eingestellt.
Es wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag ausgewiesen. Es bestehen jedoch
Rangrücktritte in übersteigender Höhe von
den Gesellschaftern zu gewährten Darlehen.
Sonstige Pflichtangaben
Geschäftsführer: Claus Weyhofen
01.01.-31.12.
Erläuterungen zu den Positionen der Gewinn- und
Verlustrechnung
Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen für das
Geschäftsjahr keine an.
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2013 -
31.12.2013
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 258.282,94 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
1.1.2012 -
31.12.2012
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 264.822,08 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.462,97
EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.08.2014 festgestellt.
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