Helihopp GmbHLiquidiert

82515 Wolfratshausen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 143923
Eingetragen
13.8.2002
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtMesse-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterMontage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und Messen
Gegenstand
Organisation und Veranstaltung von Marketing-Events jeglicher Art, insbesondere unter Einsatz von u.a. Helium-Werbeballons.

Historie

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Management

NameRolle
Frederik Peter Gester
seit 17.2.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Badstraße 33, 82515 Wolfratshausen
23.750 €
95.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Helihopp GmbH

Wolfratshausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 15.507,51 34.125,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.045,51 3.861,51
II. Sachanlagen 12.462,00 30.264,00
B. Umlaufvermögen 27.233,61 66.091,84
I. Vorräte 24.472,44 51.474,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.761,17 13.408,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 4.962,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 1.209,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.529,00 3.211,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 124.895,42 81.044,06
Bilanzsumme, Summe Aktiva 169.165,54 184.472,91

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage -96.582,86 -60.032,09
III. Verlustvortrag 46.011,97 39.010,20
IV. Jahresfehlbetrag 7.300,59 7.001,77
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 124.895,42 81.044,06
B. Rückstellungen 1.400,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 167.765,54 182.672,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 167.765,54 182.672,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 169.165,54 184.472,91

Anhang


Inhaltsverzeichnis Anhang


I. Rechnungslegungsgrundsätze

 1.  Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes

 2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden



II. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


III. Sonstige Angaben




I. Rechnungslegungsgrundsätze


1. Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes

 Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu dieser Vorschrift waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 Das Geschäftsjahr umfasst das Kalenderjahr.

 Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine "kleine Kapitalgesellschaft" im Sinne von
§ 267 Abs. 1 HGB.

 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 Die Gesellschaft ist nach Maßgabe von § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB von der Aufstellung eines Lageberichtes befreit.



2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:


2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen

 Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear.

 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 410,00 werden 2010 gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

 Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens ist der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen (Anlage 3).


2.2 Umlaufvermögen

 Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu Nennwerten bilanziert, allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch angemessene Abwertungen Rechnung getragen.

 Die übrigen Posten des Umlaufvermögens sind zu Nennwerten bilanziert.


2.3 Rechnungsabgrenzungsposten

 Die Position enthält Ausgaben, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag sind.


2.4 Rückstellungen

 Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.



2.5 Verbindlichkeiten

 Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.


2.6 Angaben zu Abweichungen

 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben sich nicht.









II. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Forderungen und Fristigkeiten

 Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

2. Verbindlichkeiten und Fristigkeiten

 Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern belaufen sich zum Bilanzstichtag auf
 € 163.292,49.

 Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 3.077,62.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

 Wegen Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften ergeben sich aus §§ 284 und 285 HGB keine sonstigen Pflichtangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung.


III. Sonstige Angaben


1. Haftungsverhältnisse

 Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

  

2. Organe der Gesellschaft


Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Frederik Gester.

 Haftungsverhältnisse zu Gunsten von Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans wurden seitens der Gesellschaft nicht eingegangen.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 163.292,49 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 176.663,65 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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