Stammdaten

Register
Amtsgericht Gießen HRB 7722
Eingetragen
19.5.2006
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenForschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Gegenstand
Die Entwicklung und der Vertrieb von Systemen, Anwendungen und Verfahren im Bereich der Plasmatechnologie für Medizinund Industrietechnik und verwandter Bereiche sowie die industrielle Herstellung entsprechender Anlagen.

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Hoppe
seit 17.4.2012
Geschäftsführer
Volker Lang
seit 17.4.2012
Geschäftsführer
Dietmar Voigtländer
seit 17.4.2012
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

PlaTeG GmbH

Wettenberg

Jahresabschluss 2012

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA




31.12.2012 31.12.2011


EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen



I. Immaterielle Vermögensgegenstände



1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
542,00 1.044,00

II. Sachanlagen



1. technische Anlagen und Maschinen 15.717,00
89.861,00

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.219,00
49.577,00



26.936,00 139.438,00



27.478,00 140.482,00
B. Umlaufvermögen



I. Vorräte



1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 50.690,02
121.265,30

2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 318.509,93
730.243,76

3. fertige Erzeugnisse und Waren 52.509,00
0,00



421.708,95 851.509,06

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände



1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 376.314,93
203.072,86

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 60.273,65
0,00

davon gegenüber Gesellschafter 60.273,65



3. sonstige Vermögensgegenstände 781,26
19.240,68



437.369,84 222.313,54

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
284.379,95 46.962,59



1.143.458,74 1.120.785,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten
4.450,98 5.605,57



1.175.387,72 1.266.872,76

PASSIVA




31.12.2012 31.12.2011


EUR EUR EUR
A. Eigenkapital



I. Gezeichnetes Kapital
250.000,00 250.000,00

II. Gewinnrücklagen
2.900,00 2.900,00

III. Verlustvortrag
-212.319,65 -11.958,76

IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag
90.794,00 -200.360,89

buchmäßiges Eigenkapital
131.374,35 40.580,35
B. Rückstellungen



1. Steuerrückstellung 0,00
13.510,41

2. sonstige Rückstellungen 150.000,00
174.360,00



150.000,00 187.870,41
C. Verbindlichkeiten



1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
0,00

2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 350.000,00
0,00

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52.411,77
832.155,53

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 464.100,00
21.895,89

davon gegenüber Gesellschafter 464.100,00



5. sonstige Verbindlichkeiten 27.501,60
184.370,58



894.013,37 1.038.422,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten
0,00 0,00



1.175.387,72 1.266.872,76

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

A. Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), die ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zu Grunde.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Vorschriften der §§ 242 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 264 bis 283 HGB, erstellt. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bzw. den Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 410,00 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bilanziert.

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen werden zu Herstellungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Herstellungskosten umfassen die direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert oder nach der Niederstwertvorschrift mit dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die Rückstellungen werden in Übereinstimmung mit § 253 Abs. 1 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich aus Verpflichtungen für Gewährleistungen (29 TEUR), Urlaub (24 TEUR) und Jahresabschluss- und Archivierungskosten (28 TEUR) sowie aus übrigen Rückstellungen (69 TEUR) zusammen.

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 464 TEUR (Vorjahr 82 TEUR), bestehen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 464 TEUR (Vorjahr 82 TEUR).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 5 TEUR (Vorjahr 0 TEUR) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 1 TEUR (Vorjahr 1 TEUR) enthalten.


Restlaufzeit gesamt gesichert durch

bis 1 J. 1-5 J. über 5 J.


TEUR TEUR TEUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen 350 0 0 350
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52 0 0 52 Eigentumsvorb.
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 464 0 0 464
5. sonstige Verbindlichkeiten 28 0 0 28

894 0 0 894

D. Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB lagen zum Abschlussstichtag nicht vor.

Die PlaTeG GmbH wird in den Konzernabschluss der PVA TePla AG, Wettenberg, einbezogen. Der Konzernabschluss der PVA TePla AG wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Die Geschäftsführung wird von Herrn Carsten Hoppe, Diplom-Ingenieur, und Herrn Volker Lang, Diplomingenieur, wahrgenommen.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.


Wettenberg, den 21. Juni 2013

Carsten Hoppe
Geschäftsführer

Volker Lang
Geschäftsführer

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