FORM NORD Corporate Design GmbHLiquidiert

19061 Schwerin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 608
Eingetragen
24.10.1990
Branche
Industrie- und ProduktdesignSonstige spezialisierte DesigntätigkeitenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
die Erarbeitung von Studien und Konzepten für die gewerbliche Wirtschaft sowie von Produktideen für die serielle Produktion und Unikate. Auftragsarbeiten zum Corporate Identity einschließlich Produktdesign und Entwicklung von Markenzeichen, Planungsund Gestaltungsleistungen einschließlich der Planung und Gestaltung technologischer Prozesse sowie weitere Dienstleistungen für Industrie und Gewerbe wie die Entwicklung von Werbe- und Produktlinien, die Erarbeitung von Entwürfen für Produktverpackungen, die Entwicklung von Reklameträgern sowie die Planung von Formen und Modellen sind Bestandteil der Leistungspalette.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Rolf Schmidt
seit 4.4.2023
Liquidator
Peter Sohmidt
seit 9.6.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

FORM NORD Corporate Design GmbH

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 169.479,66 174.261,66
I. Sachanlagen 169.479,66 174.261,66
B. Umlaufvermögen 40.737,48 80.660,56
I. Vorräte 0,00 18.587,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.537,24 32.349,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.200,24 29.723,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 210.217,14 254.922,22

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 33.833,43 34.657,35
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Gewinnrücklagen 18.875,76 0,00
III. Bilanzgewinn 2.175,38 21.875,06
B. Rückstellungen 2.200,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 174.183,71 216.764,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 210.217,14 254.922,22

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)  und des GmbH-Gesetzes erstellt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Aufbau und Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.
  
II. Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der steuerlichen Ausweis- und Bewertungsvorschriften erstellt.
Die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen und die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.
Die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen lagen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, da keine Abweichungen festgestellt wruden.
Für die Zugänge geringwertiger Wirtschaftsgüter ab 2008 bis 2009 erfolgt die Bildung eines Sammelpostens gem. § 6 Abs. 2a EStG, der über fünf Jahre abgeschrieben wird (Poolabschreibung). Ab 2010 werden sie bis zur Höhe von € 410,00 ohne Umsatzsteuer im Jahr des Zuganges als Betriebsausgaben abgesetzt.
Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten. Abschreibungen gem. § 253 Abs. 4 Satz 1 HGB auf den niedrigeren Stichtagspreis wurden, soweit notwendig, vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Die Bildung einer Pauschalwertberichtigung ist nicht erforderlich, da zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Forderungen vorhanden sind.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen. Rückstellungen, die gemäß § 253 Abs. 2 HGB abzuzinsen wären, lagen nicht vor.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.
  
III. Angaben zu Positionen der Bilanz

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt T€ 30 (Vorjahr T€ 21).
Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von T€ 0.
Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von T€ 0.
Von den Verbindlichkeiten haben T€ 9 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr T€ 52), T€ 0 eine Restlaufzeit von über 1 - 5 Jahren (Vorjahr T€ 0) und T€ 165 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Vorjahr T€ 165).
Von den Verbindlichkeiten sind T€ 165 durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von T€ 0.
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 8.
  
IV. Sonstige Angaben

1. Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Gerd Wischnewski  und Herrn Peter Schmidt wahrgenommen. Außer den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
2. Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt 0 Mitarbeiter.
3. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.
4. Neben den üblichen Miet- und Leasingverträgen bestanden keine finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

Schwerin, 15.01.2013
 gez. Peter Schmidt     gez. Gerd Wischnewski
  - Geschäftsführer -          - Geschäftsführer -

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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