Stammdaten

Register
Amtsgericht Stralsund HRB 6337
Eingetragen
8.5.2006
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels Carsharing
Gegenstand
Catering / Betreiben einer Kantine, Serviceleistungen, Vermietung, Vermarktung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung und Vermarktung bezieht sich lediglich auf "eigene Räumlichkeiten", Tätigkeiten im Rahmen einer Vermietung und Vermarktung, die der Erlaubnis nach § 34 c GewO bedürfen, sind ausgeschlossen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Wenzel
seit 29.5.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

50.00% identifiziert50.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
50.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Hanse-Haus Service GmbHEigenbeteiligung
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Mesekenhagen
12.500 €
50.00%
Germany
12.500 €
50.00%

Beteiligungen

NameAnteil
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hanse-Haus Service GmbH

Greifswald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 60.717,00 51.613,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 5,00
II. Sachanlagen 60.712,00 51.608,00
B. Umlaufvermögen 160.864,29 210.219,40
I. Vorräte 6.751,11 7.460,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 52.184,44 38.298,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 101.928,74 164.460,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.125,00 0,00
Summe Aktiva 224.706,29 261.832,40

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 121.201,98 90.403,85
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 108.701,98 77.903,85
B. Rückstellungen 33.247,99 10.677,00
C. Verbindlichkeiten 70.256,32 160.751,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 70.256,32 160.751,55
Summe Passiva 224.706,29 261.832,40

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % berücksichtigt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 901.776,43 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

davon Verpflichtungen aus Altersversorgung EUR 0,00

davon Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 0,00

davon Verpflichtungen gegenüber assoziierten Unternehmen EUR 0,00

SONSTIGE ANGABEN

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 18,75.

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2023

 

Greifswald, 19.09.2024

gez. Wenzel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.9.2024.

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