Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 63654
Eingetragen
1.10.1980
Branche
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenTätigkeiten von WerbeagenturenPublic-Relations-Beratung
Gegenstand
Marketingkonzeptionen, Öffentlichkeitsarbeit, Messeberatung und ausführung, Veranstaltungsorganisationen, Werbung samt allen damit verbundenen Werbungsmaßnahmen.

Historie

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Management

NameRolle
Dirk Beiersdorff
seit 14.11.2001
Geschäftsführer
Ronald Beiersdorff
seit 14.11.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dirk Beiersdorff
Brunhildenstr. 32, 80639 München
25000
50.00%
Ronald Beiersdorff
Brunhildenstr. 32, 80639 München
25000
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Beiersdorff GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3,00

3,00

II. Sachanlagen

49.161,00

68.204,00

III. Finanzanlagen

1,00

1,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0,00

13.500,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

168.553,30

195.383,66

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

17.178,09

9.476,68

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.946,58

2.386,87

Summe Aktiva



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-82.134,30

-63.592,01

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

79.983,10

-18.542,29

B. Rückstellungen

135.023,00

269.592,00

C. Verbindlichkeiten

89.194,08

169.457,52

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

5.300,00

Summe Passiva

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetztes beachtet.


I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr aus folgenden Gründen abgewichen.

> Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung
> Anpassung an rechtliche Änderungen


II. Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.


Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.


Die Veränderungen im Anlagevermögen sind aus dem, als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Rückstellungen wurden nur im steuerlichen Rahmen gebildet.

Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
1 Immaterielle Vermögensgegenstände
> Immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.
> Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des
jeweiligen Vermögensgegenstandes.

2 Sachanlagen
> Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet.
> Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des
jeweiligen Vermögensgegenstandes.
> Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1
EStG nach der linearen Methode vorgenommen.
> Geringwertige Wirtschaftsgüter der Vorjahre wurden ebenfalls linear abgeschrieben.
> Für Geringwertige Wirtschaftsgüter des aktuellen Jahres wurde ein Sammelposten
gebildet, der auf 5 Jahre verteilt in gleichen Raten abgeschrieben wird.

3 Vorräte / Unfertige Leistungen
> Die Unfertigen Leistungen, sofern vorhanden, wurden mit dem Einstandspreis angesetzt.

4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen u. Sonstige Vermögensgegenstände
> Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert
angesetzt.
> Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.
> Die Restlaufzeit für die Sonstigen Vermögensgegenstände beträgt 1 Jahr bei
Forderungen in Höhe von 63.143,21 €, die restlichen Forderungen in Höhe von
105.410,09 € haben eine Restlaufzeit von bis zu 5 Jahren

5 Rückstellungen
> Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen
Verpflichtungen.
> Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischer Methode mit dem
Teilwert auf Basis eines Zinsfußes von 6 % bilanziert. Ein Gutachten hierzu liegt vor.

6 Verbindlichkeiten
> Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
> Die Restlaufzeiten gliedern sich wie folgt:

Restlaufzeiten

bis zu 1 Jahr

bis 5 Jahre

über 5 Jahre

Gesamt

Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditistituten

4.233,26 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

4.233,26 Euro

Verbindlichkeiten
aus Lieferungen
und Leistungen

35.017,00 Euro

0,00 Euro

0,00 Euro

35.017,00 Euro

sonstige
Verbindlichkeiten

47.983,82 Euro

1.960,00 Euro

0,00 Euro

49.943,82 Euro


C. Sonstige Angaben

Am Abschlussstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Bezeichnung

EUR

Verbindlichkeiten aus Begebung und Übertrag von Wechseln

0,00

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften

0,00

Verbindlichkeiten aus Gewährelistungsvertrögen

0,00

Haftung aus der Bestellung sonstiger Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

0,00


D. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane
(1) Geschäftsführer

Famielienname

Vorname

Vertretungsbefungnis

Beiersdorff

Jutta

Einzeln, bis 12.08.2010

Beiersdorff

Ronald

Einzeln

Beiersdorff

Dirk

Einzeln

E. Ergebnisverwendung
Angaben über die Ergebnisverwendung werden nicht gemacht, da sich anhand dieser Angaben die Gewinnanteile von natürlichen Personen feststellen lassen, die Gesellschafter sind.

Der Verlustvortrag per 01.01. betrug € 82.134,30.

 

Ronald Beiersdorff, Dirk Beiersdorff

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.12.2011

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