Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 42361
Eingetragen
10.1.2022
Branche
Herstellung von FertiggerichtenSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenLieferdienste
Gegenstand
Herstellung/frei-Haus-Lieferung von Speisen und Getränken, d.h. Produktion und Lieferung von Pizza, Pasta, Salaten, Burgern und Baguettes nach festgelegten Standards.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Diana Nagel
seit 10.1.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Diana Nagel
Bautzen
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DND Service GmbH

Bautzen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert 5.114,00 5.507,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.454,00 30.782,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 18.959,21 25.558,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände 67.341,54 38.180,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.230,55 45.531,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.673,83 4.532,96
SUMME AKTIVA 167.773,13 150.092,53

Passivseite

31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag 15.131,23 -200,52
III. Jahresüberschuss 15.906,45 15.331,75
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 5.958,40 2.911,80
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 62.109,20 66.965,94
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 62.109,20 (66.965,94)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.844,45 10.387,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 11.844,45 (10.387,35)
3. sonstige Verbindlichkeiten 31.823,40 105.777,05 29.696,21
- davon aus Steuern in EUR: 2.721,20 (2.479,03)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 2.792,31 (2.451,39)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 31.823,40 (29.696,21)
SUMME PASSIVA 167.773,13 150.092,53

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben Die DND Service GmbH hat ihren Sitz in Bautzen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht (Reg.Nr. HRB 42361).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Sachanlagen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wurden über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung der Vorräte erfolgt verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Rückstellungen für Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer wurden gebildet.

Entsprechend der größenabhängigen Erleichterungen hinsichtlich der Berücksichtigung latenter Steuern gem. § 274 a Nr. 5 HGB wurden dies nicht ermittelt bzw. ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert, § 253 Abs. 2 S. 2 HGB.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 46 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung für die Tätigkeit im Berichtsjahr waren angemessen. Gem. § 286 Abs. 4 HGB unterbleiben weitere Angaben zu den Bezügen.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 15.906 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Organe

Die Geschäftsführung erfolgt durch: Frau Diana Nagel

 

Bautzen, den 17.03.2025

gez. Diana Nagel

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