NFT - Northern Food Tec GmbH

Am Holzhafen 11A, 27570 Bremerhaven, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 5697 BHV
Eingetragen
2.1.2012
Branche
Herstellung von Ölen und Fetten, ohne Margarine u. ä. NahrungsfetteHerstellung von homogenisierten und diätetischen NahrungsmittelnHerstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g.
Gegenstand
Consulting, Beratung von Unternehmen der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung; des Maschinen- und Anlagenbaues der Ernährungsund Ingredientswirtschaft; Entwicklung technologischer und verfahrenstechnischer Konzepte; Beteiligungen an anderen Unternehmen und Verwertung von Rechten; Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Marketing von Food- Ingredients (Zutaten und Zusatzstoffe) und Handel mit entsprechenden Produkten (inkl. Anlagen), Verwertung von Rechten; Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Marketing von Lebensmitteln; Seminare, Vorträge, Workshops und ähnliches mehr im Bereich Lebensmitteltechnologie und Lebensmitteltechnologische und biotechnologische Beratungsdienstleistung mit dem Schwerpunktangewandte Forschung und Entwicklung im Lebensmittelbereich.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Johannisburger Str. 20, 27580 Bremerhaven
22.500 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

NFT - Northern Food Tec GmbH

Bremerhaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 1,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 21.341,05 21.523,45
I. Vorräte 0,00 2.280,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.340,02 7,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.001,03 19.236,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 21.342,05 21.524,45

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 8.077,67 7.650,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 16.922,33 17.349,48
davon Verlustvortrag 17.349,48 13.097,57
B. Rückstellungen 2.200,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 11.064,38 12.073,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.064,38 12.073,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 21.342,05 21.524,45

Anhang


  

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetztes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.
  

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268 - 274a HGB, §§ 276 - 278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256a HGB aufgestellt.
 
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.
  

1. Anlagevermögen

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Anschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
  

2. Umlaufvermögen


Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach § 253 Absatz 4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten beziehungsweise letzten Einkaufspreisen bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.
  

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

4. Rückstellungen 

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. 
  

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.
  

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen

Sämtliche sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeitenspiegel:
  

Art der Verbind-
Gesamt-
RLZ
RLZ
RLZ
lichkeiten
betrag zum
< 1 Jahr
1 > 5 Jahre
> 5 Jahre
 
 
31.12.2018
 
 
(Gesamtbetrag)
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
1.
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
2.040,80
2.040,80
0,00
0,00
 
(Vorjahr)
(44,47)
(44,47)
 
 
2.
Sonstige Verbindlichkeiten
9.023,58
9.023,58
0,00
0,00
 
(Vorjahr)
(12.029,46)
(12.029,46)
(0,00)
(0,00)
 
Gesamt
11.064,38
11.064,38
0,00
0,00
 
(Gesamt Vorjahr)
(12.073,93)
(12.073,93)
(0,00)
(0,00)


  

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft keine Mitarbeiter.

Im Geschäftsjahr war folgende Person als Geschäftsführer tätig:

Herr Prof. Dr. Klaus Lösche, operative Geschäftsleitung
 
Bremerhaven, 17.12.2019

gez. Prof. Dr. Klaus Lösche

  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
Anschaffungs-,
 
Herstellungs-
Zugänge
davon FK-Zinsen
Abgänge
Umbuchungen
Herstellungs-
 
kosten
 
 
 
 
kosten
 
01.01.2018
 
 
 
 
31.12.2018
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 967,03
 349,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.316,03
Summe Sachanlagen
 967,03
 349,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.316,03
Summe Anlagevermögen
 967,03
 349,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.316,03
 
kumulierte
Abschreibungen
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte
 
Abschreibungen
Geschäftsjahr
 
 
 
Abschreibungen
 
01.01.2018
 
 
 
 
31.12.2018
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 966,03
 349,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.315,03
Summe Sachanlagen
 966,03
 349,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.315,03
Summe Anlagevermögen
 966,03
 349,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.315,03
 
Zuschreibungen
 
 
Geschäftsjahr
Buchwert
 
 
31.12.2018
 
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
Sachanlagen
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 1,00
Summe Sachanlagen
 0,00
 1,00
Summe Anlagevermögen
 0,00
 1,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.182,26 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 11.800,59 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.12.2019 festgestellt.

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