Masuto Uomo GmbHLiquidiert

52062 Aachen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 8829
Eingetragen
8.4.2002
Branche
Einzelhandel mit BekleidungEinzelhandel mit TextilienGroßhandel mit Textilien
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Einzelhandel für Herren- und Damenoberbekleidung, Schuhe, Accessoires und Designer-Artikel. Die Gesellschaft ist - im In- und Ausland berechtigt: ihre Tätigkeit auf andere verwandte Gebiete auszudehnen; alle Geschäfte und Arbeiten, die zur Durchführung des Geschäftszweckes oder im Interesse der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar erforderlich oder dienlich sind, selbst vorzunehmen oder durch Dritte ausführen zu lassen; - die Vertretung von Geschäftsunternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen; -Zweigniederlassungen zu errichten; -Geschäftsunternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu erwerben oder zu gründen; - sich an Geschäftsunternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen, auch als persönlich haftende und geschäftsührende Gesellschafterin einer anderen Gesellschaft.

Historie

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Management

NameRolle
Ronald Paul Rumpza
seit 18.11.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Venlo, Niederlande
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Masuto Uomo GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.570,00 3.657,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 1.568,00 3.655,00
B. Umlaufvermögen 139.080,37 123.919,19
I. Vorräte 80.470,00 100.440,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.619,83 17.179,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 35.990,54 6.300,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 566,80 275,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 141.217,17 127.851,19

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 35.764,67 33.341,89
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 8.341,89 21.753,30
III. Jahresüberschuss 2.422,78 -13.411,41
B. Rückstellungen 2.361,00 3.259,00
C. Verbindlichkeiten 103.091,50 91.250,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 95.680,38 83.839,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 141.217,17 127.851,19

Anhang gem. §§ 264 ff. HGB

I. Gliederungs- und Bewertungsmethoden

Gliederung und Ausweis

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung beachtet worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Ansatz und Bewertung

Die Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bewertet.

Die einzelnen Vermögens- und Schuldposten wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Sachanlagen

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nennwert angesetzt.

Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz erfolgte zu Nennwerten.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bewertet.

Sonstige Rückstellungen

Bei Bildung der sonstigen Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen.

Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zur Bilanz

Die Angaben zum Anlagevermögen ergeben sich aus dem Anlagespiegel.

Haftungsverhältnisse bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Jahresabschlusskosten.

III. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2012 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführer ist Herr Taner Karaaslan.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.285,21 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 378,24 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.01.2014 festgestellt.

 

Aachen, 31.01.2014

T Karaaslan

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