Föste dialog GmbHLiquidiert

42657 Solingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 15359
Eingetragen
29.4.2004
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Das Erbringen von Dienstleistungen und die Beratung im Bereich der Marketing-Kommunikation sowie der damit zusammenhängende Erwerb und der Vertrieb von Waren und Gütern jeglicher Art, insbesondere im Zusammenhang mit incentive-Wettbewerben.

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Föste
seit 25.8.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Karolinenweg 9, 42651 Solingen
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Föste dialog GmbH i. L.

Solingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 22.08.2011

Bilanz

Aktiva

22.8.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 213.621,39 216.411,00
I. Sachanlagen 13.901,39 16.691,00
II. Finanzanlagen 199.720,00 199.720,00
B. Umlaufvermögen 2.042,63 1.811,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.042,63 1.606,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.327,91 1.327,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 204,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 359,73 359,73
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 174.356,09 158.977,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 390.379,84 377.559,65

Passiva

22.8.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzverlust 224.356,09 208.977,59
davon Verlustvortrag 208.977,59 333.828,74
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 174.356,09 158.977,59
B. Rückstellungen 7.100,00 7.100,00
C. Verbindlichkeiten 383.279,84 370.459,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 106.846,24 51.510,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 390.379,84 377.559,65

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 22. August 2011 der Föste dialog GmbH i.L. wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (§§ 242 ff., 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die einschlägigen Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewandte Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Die einzelnen Posten werden nachfolgend in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden näher erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2011 waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die in der Bilanz ausgewiesenen "davon-Vermerke" entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens ab einem Wert von € 150,- bis zu einem Wert von € 1.000,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und über 5 Jahre abgeschrieben (Pool-Abschreibung).

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von dem Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

III. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind im Anlagenspiegel (Anlage III-a) gesondert dargestellt.

Die Gliederung und Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel (Anlage III-b) gesondert dargestellt.

IV. Sonstige Angaben


Die Gesellschaft ist überschuldet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt
€ 174.356,09.

Die Gesellschafterdarlehen betragen € 276.433,60. Sie reichen zur Deckung des Fehlbetrages aus.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Jörg Föste


Der Gesellschafterbestand und die Beteiligungsquoten blieben unverändert.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, über die zu berichten wäre.

Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation (Beschluss vom 23.08.2011). Zum alleinigen Liquidator wurde Herr Jörg Föste bestellt.

Solingen,


gez. Jörg Föste
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 22.8.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 276.433,60 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 318.949,04 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.01.2012 festgestellt.

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