AX Classic's Group AGLiquidiert

64625 Bensheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 85899
Vorher
Vorrati 95 AGAX Classic`s Group AG
Eingetragen
30.8.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörGroßhandel mit TextilienTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
1.Der Einzelhandel und Großhandel mit Textilien, Schuhen, Taschen und Accessoires, ferner die Errichtung oder der Erwerb, die An- und Vermietung von Immobilien und Einrichtungen, der Betrieb und die Verwaltung von Verkaufsstellen im Rahmen des Gesellschaftszwecks. 2. Die Gesellschaft darf Unternehmensverträge aller Art abschließen und namentlich die Leitung und Führung sowie das Ergebnis anderer Unternehmen übernehmen. Sie darf insbesondere zwecks weiterer Kapitalbeschaffung Dritte an der Gesellschaft als typische oder atypische stille Gesellschafter oder als Genussrechtsinhaber beteiligen, deren Beteiligungsmodalitäten bzw. Ausgabebedingungen der Vorstand zu vereinbaren berechtigt ist.

Historie

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Management

NameRolle
Manfred Schneider
seit 24.9.2013
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

A X Classics Group AG

Bensheim

(vormals: Alsbach-Hähnlein)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 348.584,65 355.395,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 348.584,65 355.395,03
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 112.855,38 139.082,38
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 235.729,27 216.312,65
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 2.298.954,52 2.276.646,57
I. Vorräte 1.698.491,69 1.963.572,69
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 1.698.491,69 1.963.572,69
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 522.087,10 186.660,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 52.878,84 7.538,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 469.208,26 179.121,90
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 78.375,73 126.413,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten 53.907,51 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.701.446,68 2.632.041,60

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 61.426,56 59.125,74
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 50.000,00 50.000,00
1. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 9.125,74 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 7.546,82
V. Jahresüberschuss 2.300,82 1.578,92
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 51.928,80 47.987,16
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 5.119,00 17.768,16
a. Rückstellungen für latente Steuern 0,00 5.597,00
3. sonstige Rückstellungen 46.809,80 30.219,00
D. Verbindlichkeiten 2.588.091,32 2.519.331,70
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 760,55 11.643,69
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.406.628,59 2.231.857,43
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 75.491,57 144.619,75
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 105.210,61 131.210,83
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.701.446,68 2.632.041,60

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt worden. Die Gesellschaft wurde als eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB behandelt. Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmertätigkeit. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die handelsrechtlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu 410 € Nettoanschaffungskosten werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt. Der Warenbestand wurde durch Inventurlisten nachgewiesen. Er wurde zu Einkaufspreisen bewertet. Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind im Anlagespiegel dargestellt. Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf 65166,09 €. Dies betrifft Kautionen für gemietete Ladenflächen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2011, für aufbewahrungspflichtige Unterlagen, für rückständigen Urlaub und für Beiträge zur Berufsgenossenschaft 2011. Für Gewerbesteuer 2011 wurde eine Steuerrückstellung gebildet. III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen inHöhe von 0,00 € enthalten.Auf den Ausweis latenter Steuern wurde gem. § 274 und § 274a HGB verzichtet.

IV. Sonstige Angaben

Alsbach, den 30.06.2012

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
Verbindlichkeiten 2.588.091,32 2.519.331,70
Anleihen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 760,55 11.643,69
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.406.628,59 2.231.857,43
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 75.491,57 144.619,75
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 105.210,61 131.210,83

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