HANDY-MANIA GmbHLiquidiert

Poller Damm 30, 51105 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 54654
Eingetragen
31.1.2005
Branche
Großhandel mit Sportartikeln und -zubehörGroßhandel mit elektronischen Bauteilen und TelekommunikationsgerätenGroßhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Einzel- und Großhandel, Im- und Export, Vermietung von Telekommunikationsgeräten aller Art sowie artverwandte Tätigkeiten, sofern sie keiner besonderen Erlaubnis oder Konzession bedürfen.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

HANDY-MANIA GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.810,00 12.802,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 8.809,00 10.801,00
III. Finanzanlagen 2.000,00 2.000,00
B. Umlaufvermögen 73.529,38 75.054,29
I. Vorräte 7.558,00 9.532,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.520,83 64.445,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.450,55 1.075,96
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 111.244,11 67.455,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 195.583,49 155.311,55

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 92.457,73 86.818,46
III. Jahresfehlbetrag 43.786,38 5.636,80
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 111.244,11 67.455,26
B. Rückstellungen 2.800,00 2.800,00
C. Verbindlichkeiten 192.783,49 152.511,55
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 160.271,67 116.999,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 195.583,49 155.311,55

Anhang


I. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss wurde im Geschäftsjahr 2010 erstmalig unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Eine Anpassung von Vorjahreszahlen wurde nicht vorgenommen.

Die Gesellschaft wurde am 31.01.2005 beim Amtsgericht Köln unter HRB 54654 eingetragen

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen sind nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, berücksichtigt sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschluss-Stichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschluss-Stichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- und Herstellkosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschluss-Stichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenständen und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währungen lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.


III. Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Die Stammeinlagen wurden bar geleistet.



Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entfallen auf Jahresabschlusskosten.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen TEUR 16,1.


IV. Sonstige Erläuterungen

Mitarbeiterzahl

Neben dem Geschäftsführer waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Mitglieder der Geschäftsführung

Als Geschäftsführer wurde bestellt: Herr Pablo Acosta Lorenzo, Kaufmann, Köln.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2012 festgestellt.

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