Winzergenossenschaft Nimburg-Bottingen eGLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg GnR 260028
Eingetragen
4.12.1958
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenAnbau von Wein- und TafeltraubenHerstellung von Traubenwein
Gegenstand
die Erfassung von Trauben; die Erzeugung und der Absatz von Erzeugnissen aus Trauben nach festzulegenden Erzeugungs- und Qualitätsregeln, die ein marktgerechtes Angebot sicherstellen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Winzergenossenschaft Nimburg-Bottingen eG

Teningen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

60.943,73

60.943,73

B. Umlaufvermögen

216.232,49

219.853,76

C. Rechnungsabgrenzungsposten

316,16

364,68

D. Aktive latente Steuern

E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Summe Aktiva

277.492,38

281.162,17



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

43.978,96

49.937,20

B. Rückstellungen

2.629,64

2.746,38

C. Verbindlichkeiten

230.883,78

228.478.59

D. Rechnungsabgrenzungsposten

E. Passive latente Steuern

Summe Passiva

277.492,38

281.162,17

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich gegenüber Vorjahr keine Veränderungen.

B.Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethodenangewandt:

Bauten und bewegliche Anlagegegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Auf Bauten wurden planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen. Bewegliche Anlagegegenstände wurden linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis (vermindert um Vorsteuer) von 410 € sind voll abgeschrieben und als Abgang behandelt worden. Nach dem 01.01.2008 angeschaffte Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungspreis zwischen 410 € und 1000 € (jeweils vermindert um Vorsteuer) wurden jahrgangsweise in einen Sammelposten eingestellt und werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen uns sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen abgesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden alle mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden zeitanteilig ermittelt.

Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

C. Erläuterung zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:


Gesetzliche Rücklagen

Andere Ergebnisrücklagen

Geschäftsjahr

Vorjahr

Geschäftsjahr

Vorjahr

EUR

EUR

EUR

EUR

Anfangsbestand

4.009,72

4.009,72

754,26

754,26

Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr

930,80

0,00

2.792,50

0,00

Entnahme für Bilanzverlust Vorjahr

0,00

0,00

0,00

0,00

Einstellung aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr

0,00

0,00

0,00

0,00

,

0,00

0,00

0,00

0,00

Endbestand

4.940,52

4.009,72

3.546,76

754,6

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit

Verbindlichkeiten

Gesetzliche Rücklagen

Andere Ergebnisrücklagen

Geschäftsjahr

Vorjahr

Geschäftsjahr

Vorjahr

EUR

EUR

EUR

EUR

- gegenüber Kreditinstituten

- Aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen

- aus Lieferungen und Leistungen

230.159,57

228.080,41

- aus wechseln

- aus Darlehen

0,00

0,00

0,00

- sonstige Verbindlichkeiten

724,21

398,18

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende periodenfremde Erträge und Aufwendungen (einschließlich Veränderungen der im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildeter Abschreibungen) enthalten:

Geschäftsjahr

Vorjahr

EUR

EUR

- Periodenfremde Aufwendungen

- Periodenfremde Erträge

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine Erträge und Aufwendungen aus bzw. an verbundenen Unternehmen.

D. Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen an Mitglieder des Vorstands oder Ausichtrat.

Die Zahl der im Geschäftsjahrdurchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

Kaufmännische Mitarbeiter: 1 Teilzeitbeschäftigter

Es wurden keine Auszubildende beschäftigt.

Mitgliederbewegung

Anzahl der Mitglieder

Anzahl der Geschäftsanteile

Haftsumme

EUR

Anfangsbestand

47

158

-

Zugang

1

6

-

Abgang

-2

-6

-

Endsumme

46

158

-

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um EUR -350,05

Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr verändert um EUR -

Höhe des Geschäftsanteils EUR 250,00

Höhe der Haftsumme EUR -

 

Teningen, den 07. Februar 2019

gez. Erwin Mick, Horst Frick, Stephan Mick

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07. Februar 2019

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