Peitz Türen GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 3347
Eingetragen
11.7.1995
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenHerstellung von Büromöbeln
Gegenstand
Fabrikmäßige Herstellung von Türen und deren Vertrieb. Die Gesellschaft führt den bisherigen Geschäftsbetrieb des Einzelunternehmens "Hans Peitz KG Inh. Karl Heinz Peitz" fort, solange das Anlagevermögen an die GmbH verpachtet ist.

Historie

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Management

NameRolle
Karl-Heinz Peitz
seit 20.12.2006
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Karl-Heinz Peitz
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Karl-Heinz Peitz
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peitz Türen GmbH i.L.

55490 Gemünden

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Vorräte

33.143,85

113.294

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

47.512,58

33.284

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

54.592,09

135.248,52

65.640

B. Rechnungsabgrenzungsposten

7.677,00

7.257

C.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

81.448,83

14.262

Summe Aktiva

224.374,35

233.737



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,60

25.565

II. Verlustvortrag

39.826,38-

40.737-

III.Jahresfehlbetrag

67.187,05-

910

IV. Eigenkapital insgesamt

81.448,83-

14.262-

B. Rückstellungen

3.629,00

3.955

C. Verbindlichkeiten

220.745,35

229.782

Summe Passiva

224.374,35

233.737

ANHANG


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.


Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.


Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.


Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.



Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Allgemeines

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.


Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit denen der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.


Die GmbH besitzt keine Sachanlagen.


Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.


Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.



2. Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten/Herstellungskosten oder zu niedrigeren Werten gem. § 253 Abs. 3 HGB bewertet. Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und geminderter Verwertbarkeit ergeben, wurden durch Abschläge berücksichtigt. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurde dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.


3. Rückstellungen

Die Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) wurden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.



4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.







Angaben zu Posten der Bilanz

1.1. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

2. Angaben zur Passivseite 2.1. Eigenkapital / Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.



2.2. Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 213.972,28 EUR enthalten. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. EUR 4.012,92 stellen Verbindlichkeiten aus Steuern dar.



Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde - wie in den Vorjahren - nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.



Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer war während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:


Karl-Heinz Peitz, Kaufmann



55490 Gemünden,





________________________


Geschäftsführer

 

 

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