Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 19825
Vorher
Beauty Point GmbH
Eingetragen
20.6.2003
Branche
Frisör- und BarbiersalonsGroßhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Die Ausführung aller Arbeiten des Friseurmeisterhandwerks, einschließlich Kosmetikleistungen und Fußpflege; Bauausführung, Immobilienvermittlung und Betreuung.

Historie

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Management

NameRolle
Hülya Calim
seit 28.6.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Sükrü Murat Ugur
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Sükrü Murat Ugur
Leipzig
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Beauty Point GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 588,00 102,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 587,00 0,00
II. Sachanlagen 1,00 102,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 8.957,17 9.075,50
I. Vorräte 5.353,81 5.567,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.505,61 1.620,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.097,75 1.887,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 16.944,79 99.225,99
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.531,96 108.403,49

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 81.927,11 0,00
III. Verlustvortrag 124.225,99 118.055,10
IV. Jahresüberschuss 354,09 -6.170,89
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 16.944,79 99.225,99
B. Rückstellungen 3.900,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 22.631,96 105.903,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 22.631,96 105.903,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.531,96 108.403,49

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben



Der Jahresabschluss der Beauty Point GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die Darstellungsform hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Bank- und Kassenguthaben sind zu Nominalwerten angesetzt.

Das Darlehenskonto des Gesellschafters in Höhe von 81.927,11 Euro wurde zum 31.12.2010 gemäß Gesellschafterbeschluss in eine Kapitalrücklage umgewandelt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

IV.  Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEuro 17 (Vorjahr TEuro 99) aus und ist damit bilanziell überschuldet. Aufgrund von Rangrücktrittserklärungen des Gesellschafters und ihm nahestehenden Personen liegt eine tatsächliche Überschuldung nicht vor.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und in den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und ihnen nahestehenen Personen in Höhe von TEuro 19 (Vorjahr 80 TEuro) ausgewiesen. Für diese Verbindlichkeiten liegen Rangrücktrittserklärungen vor.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Sonstige Angaben

Angaben zur Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung waren im Berichtsjahr:

Steffi Ulbricht, Friseurmeister, Leipzig

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG/§ 264 c Abs. 1 HGB)

Gegenüber dem Gesellschafter und ihm nahestehenden Personen bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Verbindlichkeiten  17.042,89 Euro




Leipzig, 24. Juni 2011
 
Beauty Point GmbH,
Leipzig          


...................................
Steffi Ulbricht
(Geschäftsführer)

Der Jahresabschluss der Beauty Point GmbH, Leipzig, wurde am 24.September 2011  durch die Gesellschaft festgestellt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.09.2011 festgestellt.

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