tbbo Treuhand GmbHLiquidiert

32257 Bünde, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 7412
Vorher
tbbo Treuhand GmbH Wirtschaftsprufüngsgesellschafttbbo Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Eingetragen
31.8.1999
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologiePraxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften
Gegenstand
Die Betriebswirtschaftliche Beratung für Unternehmen/Institutionen der gewerblichen Wirtschaft, der öffentlichen Hand sowie für sonstige Dritte, und zwar im In- und Ausland, insbesondere: a) die Beratung und Wahrung fremder Interessen in wirtschaftlichen Angelegenheiten, b) treuhänderische Tätigkeiten einschließlich der treuhänderischen Verwaltung, c) die Beratung in Fragen der Planung, Errichtung und Führung von Unternehmen und Unternehmenszusammenschlüssen sämtlicher Rechtsformen sowie die Fragen der Aufbau- und der Ablauforganisation, die allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung, d) Bewertung von Unternehmen und Unternehmensteilen, e) die Prüfung von EDV-Systemen und die damit zusammenhängende Beratung sowie f) die Tätigkeit als Sachverständige und die Erstellung von Gutachten.

Historie

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Management

NameRolle
Martin Bienen
seit 13.6.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

37.48% identifiziert62.52% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
37.48%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Trägerloser Inhaber
62.52%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Inhaberaktien (trägeslos)
Germany
500.200 €
62.52%
299.800 €
37.48%

Konzern- und Jahresabschlüsse

tbbo Treuhand GmbH

Bünde

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31.12.2011

Aktivseite

Anhang
Tz.
T€ T€ 31.12.2010
T€
A. Anlagevermögen II.A.1      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. ähnliche Rechte und Werte   948,00   2
2. Firmenwert   1,00 949,00 168
II. Sachanlagen        
1. Bauten auf fremden Grundstücken   4,00   0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung   99.143,00 99.147,00 308
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
unfertige Leistungen II.A.2   85.500,00 1.086
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände II.A.3      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   13.289,04   48
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)        
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   62.748,50   59
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)        
3. Forderungen gegen Gesellschafter   835.508,27   828
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)        
4. sonstige Vermögensgegenstände   20.073,99   37
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)     931.619,80  
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten II.A.4   26.748,68 40
C. Rechnungsabgrenzungsposten     8.992,36 16
      1.152.956,84 2.592

Passivseite

       
  Anhang
Tz.
T€ T€ 31.12.2010
T€
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital II.B.1   800.000,00 800
II. Verlustvortrag II.B.2   248.601,25 156
III. Jahresfehlbetrag II.B.3   405.070,23 92
      146.328,52 552
B. Rückstellungen        
sonstige Rückstellungen II.B.4   256.900,00 271
C. Verbindlichkeiten II.B.5      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   300.678,78   354
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 237.738,13 (Vorjahr: € 273.106,89)        
2. erhaltene Anzahlungen   85.503,40   1.081
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 85.503,40 (Vorjahr: € 1.081.215,12)        
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   25.489,95   46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 25.489,95 (Vorjahr: € 45.517,93)        
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   90.325,17   0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 90.325,17 (Vorjahr: € 0,00)        
5. sonstige Verbindlichkeiten   247.731,02   288
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 249.055,86 (Vorjahr: € 288.289,85)        
- davon aus Steuern € 173.595,97 (Vorjahr: € 178.180,47)        
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 80,00 (Vorjahr: € 80,00)        
- davon gegenüber Gesellschaftern € 27.590,46 (Vorjahr: € 44.225,47)     749.728,32  
D. Rechnungsabgrenzungsposten     0,00 0
      1.152.956,84 2.592

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Erläuterung der Ausübung von Bilanzierungswahlrechten erfolgt nachstehend bei den einzelnen Posten der Bilanz.

2. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden.

II. Erläuterungen zur Bilanz

A. Aktivseite

1. Die immateriellen Vermögensgegenstände (des Anlagevermögens) und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und um die nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessenen Abschreibungen vermindert worden. Die Festlegung der einzelnen Nutzungsdauern orientiert sich an den amtlichen Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung. Dabei wurde beim Firmenwert entsprechend der Vorgaben der Finanzverwaltung gemäß § 7 Abs. 1 Seite 3 EStG eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 15 Jahren unterstellt. Aufgrund des zum 30. Juni 2011 eingestellten Geschäftsbetriebes (einschließlich der werbenden Tätigkeit) sowie des Ablaufs der Bescheinigung über die Teilnahme an der Qualitätskontrolle (§ 57a WPO) zum 9. Dezember 2011 konnten bestehende Mandatsverhältnisse im Geschäftsjahr 2011 nur noch abgewickelt werden. Ein handelbarer Firmenwert war nicht mehr vorhanden. Entsprechend musste der buchmäßig erfasste Restfirmenwert aus den Jahren 2000 bzw. 2007 außerplanmäßig abgeschrieben werden. Im Übrigen findet die lineare Abschreibungsmethode Anwendung. Die Literaturbestände wurden im Geschäftsjahr wegen fehlender Ergänzungslieferungen und fehlender Marktfähigkeit außerplanmäßig abgeschrieben. Für in den Geschäftsjahren 2008 bis 2011 erworbene geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen e 150,00 und e 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

2. Der Ansatz der Vorräte geschah zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Dabei wurden bei den unfertigen Erzeugnissen die Einzelkosten sowie angemessene Teile der notwendigen Gemeinkosten und Verwaltungskosten berücksichtigt.

3. Der Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände liegen die jeweiligen Nennwerte zugrunde.

4. Bei dem Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben (T€ 8) aktiviert, bei denen es sich um Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag handelt sowie ein Disagio von T€ 1 das entsprechend der Laufzeit des Darlehens aufgelöst wird.

B. Passivseite

1. Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital der Gesellschaft gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages.

2. Der Verlustvortrag entspricht den durch die Gesellschafterversammlung getroffenen Ergebnisverwendungen der Vorjahre.

3. Die Geschäftsführung schlägt vor, den erzielten Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen fanden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Berücksichtigung. Sie umfassen Aufwendungen für nicht genommenen Urlaub (T€ 12), Aufwendungen für Aufbewahrungspflichten (T€ 4), Aufwendungen für zwei Mitarbeitern zugesagte Tantiemen (T€ 128), Aufwendungen aus Schadenersatzansprüchen (T€ 43), Aufwendungen aus ausstehenden Eingangsrechnungen (T€ 50) sowie Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten (T€ 20).

5. Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten unter Berücksichtigung der Restlaufzeiten sowie Art und Form der Sicherheiten geht aus dem als Anlage 2 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel hervor.

III. Sonstige Angaben

1. Aus dem Abschluss eines Mietvertrages bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen von rd. T€ 55 p.a. Weitergehende Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB bestanden am Abschlussstichtag nicht.

2. Im Geschäftsjahr 2011 oblag die Geschäftsführung Herrn Martin Bienen und Herrn Dr. Torsten Prasuhn (bis 31. Dezember 2011). An die Geschäftsführung wurden im Berichtsjahr T€ 195 gezahlt.

3. Die Gesellschaft beschäftigte zum 31. Dezember 2011 außer den Geschäftsführern 12 Arbeitnehmer.

 

Bünde, 30. Juni 2012

tbbo Treuhand GmbH

gez. Martin Bienen, Geschäftsführung

Anlagengitter für das Geschäftsjahr 2011

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Posten des Anlagevermögens Anfangsstand Zugang Abgang Endstand
1 2 3 4 5
T€ T€ T€ T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. ähnliche Rechte und Werte 27.429,17 -- 14.721,80 12.707,37
2. Firmenwert 355.517,10 -- -- 355.517,10
  382.946,27 -- 14.721,80 368.224,47
II. Sachanlagen        
1. Bauten auf fremden Grundstücken 9.012,24 -- 3.177,93 5.834,31
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 813.929,36 4.161,48 215.585,40 602.505,44
  822.941,60 4.161,48 218.763,33 608.339,75
  1.205.887,87 4.161,48 233.485,13 976.564,22
Abschreibungen
Posten des Anlagevermögens Anfangsstand Zugang Abgang Endstand
1 6 7 8 9
T€ T€ T€ T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. ähnliche Rechte und Werte 25.906,17 567,00 14.713,80 11.759,37
2. Firmenwert 187.936,10 167.580,00 -- 355.516,10
  213.842,27 168.147,00 14.713,80 367.275,47
II. Sachanlagen        
1. Bauten auf fremden Grundstücken 9.007,24 -- 3.176,93 5.830,31
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 505.954,36 141.902,48 144.494,40 503.362,44
  514.961,60 141.902,48 147.671,33 509.192,75
  728.803,87 310.049,48 162.385,13 876.468,22
Restbuchwerte
Posten des Anlagevermögens am Ende des Geschäftsjahres am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres
1 10 11
T€ T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. ähnliche Rechte und Werte 948,00 1.523,00
2. Firmenwert 1,00 167.581,00
  949,00 169.104,00
II. Sachanlagen    
1. Bauten auf fremden Grundstücken 4,00 5,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 99.143,00 307.975,00
  99.147,00 307.980,00
  100.096,00 477.084,00

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2011

Restlaufzeit Gesamt
T€
bis zu 1 Jahr
T€
1 - 5 Jahre
T€
über 5 Jahre
T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 238 63 -- 301
erhaltene Anzahlungen 86 -- -- 86
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 25 -- -- 25
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 90     90
sonstige Verbindlichkeiten 248 -- -- 248
  687 63 -- 750

Sonstige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden am Abschlussstichtag nicht.

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