TWAMBO GmbHLiquidiert

14163 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 221564
Vorher
Blitz B20-287 GmbH
Eingetragen
29.9.2020
Branche
Herstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Beschallungstechnik, sowie die Beratung in diesen Bereichen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Marco Deinl
seit 8.10.2021
Prokura
Bernhard T. Wüstner
seit 3.12.2020
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

TWAMBO GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 324.690,50  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 100.425,00  
II. Sachanlagen 104.279,82  
III. Finanzanlagen 119.985,68  
B. Umlaufvermögen 795.189,24 134.521,55
I. Vorräte 102.626,91 100.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 342.414,67 1.034,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.000,00  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 350.147,66 33.487,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 23.706,40  
Aktiva 1.143.586,14 134.521,55

Passiva

   
31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 70.740,89 16.084,70
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 8.915,30  
III. Jahresüberschuss 54.656,19 -8.915,30
B. Rückstellungen 49.332,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 1.023.513,25 116.636,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.023.513,25 116.636,85
Passiva 1.143.586,14 134.521,55

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Firmenname laut Registergericht: TWAMBO GmbH
Firmensitz laut Registergericht Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht Berlin-Charlottenburg
Register-Nr.: HRB 221564B

Die Berichtsgesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Angabe der auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ("going concern") vorgenommen. Dem stehen weder rechtliche noch tatsächliche Gegebenheiten entgegen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Geschäftsjahres überein. Die Vermögenswerte und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen auf abnutzbare Anlagegegenstände angesetzt. Für Zugänge im Berichtsjahr wurde die Abschreibung pro rata temporis angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Vorräte wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betragen 19.985,68 Euro, (Vorjahr 0,00 Euro).

Angaben zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundenen Unternehmen betragen 99.801,45 Euro, (Vorjahr: 0,00 Euro), sie sind unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Forderungen mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr betragen 1.000,00 Euro, (Vorjahr 0,00 Euro).

Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen 0,00 Euro, (Vorjahr 0,00 Euro).

Ausleihungen an Gesellschafter

Die Ausleihungen an Gesellschafter betragen 0,00 Euro, (Vorjahr 0,00 Euro).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 Euro, (Vorjahr 0,00 Euro).

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapitals beträgt zum 31.12.2021 25.000,00 Euro.

Das gezeichnete Kapital war zum 31.12.2021 voll einbezahlt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu den Mitgliedern der Unternehmensorgane

Geschäftsführer:

Dr. Bernhard Wüstner, Berlin

 

Berlin, den 20.02.2023

gez. Dr. Bernhard Wüstner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2022 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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3 nahegelegene Organisationen

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