Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 87893
Vorher
Charterwelt GmbHCharterwelt KH+P GmbH
Eingetragen
23.6.1989
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wasser- und LuftfahrzeugenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Vercharterung von Yachten aller Art, insbesondere von Segel- und Motorbooten, sowie Vermittlung des Abschlusses von derartigen Charterverträgen als Agentur sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte, wie insbesondere die Vermittlung von Flügen, Reiseversicherungen, Hotelunterkünften, Yachtverkäufen und dergleichen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einer Erlaubnis oder Genehmigung nach dem Kreditwesengesetz oder KAGB bedürfen.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Danne
seit 2.1.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

33.62% identifiziert66.38% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
33.62%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Nautic Sales Alliance GmbHAUT
66.38%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

München
25.500 DM
51.00%
München
24.500 DM
49.00%

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

Charterwelt GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 63.438,50 129.595,08
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 61.231,00 81.693,00
II. Sachanlagen 2.207,50 2.752,50
III. Finanzanlagen 0,00 45.149,58
B. Umlaufvermögen 334.517,67 323.562,78
I. Vorräte 245.627,89 214.407,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.584,22 79.246,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.305,56 29.908,94
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 131.067,42 147.143,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 529.023,59 600.301,09

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 50.000,00 50.000,00
III. Bilanzverlust 206.632,01 222.707,82
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 131.067,42 147.143,23
B. Rückstellungen 59.309,87 113.353,79
C. Verbindlichkeiten 469.713,72 486.947,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 469.713,72 486.947,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 529.023,59 600.301,09

Anhang


 

Allgemein
 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde erstmalig unter Beachtung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des BilMoG aufgestellt. Aufgrund der bei der Gesellschaft vorhandenen Vermögensgegenstände und Schulden hat sich hierdurch keinerlei Veränderung gegenüber den in den Vorjahren angewandten Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen des HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten unter Euro 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Soweit aus den Vorjahren für geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten über Euro 150,00 und unter Euro 1.000,00 ein Sammelposten gebildet wurde, wird dieser weiterhin über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt.

Alle in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von
Euro 50.000,00 enthalten

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

 

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellung wurde bezogen auf die Restlaufzeit  von 9 Jahren und mit einem Abzinsungsfaktor von 6,0% bewertet. Der Rückstellungsbetrag wurde gekürzt um die zur Besicherung des Pensionsanspruchs an die Rentenberechtigte abgetretene Wertpapieranlage. Der Saldo ergibt sich wie folgt:
  

Pensionsrückstellung
 Euro 101.666,19
Wertpapier 
  Euro  45.356,32
Ausweis der Rückstellung
 Euro  56.309,87


 

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren waren nicht vorhanden.

 

Haftungsverhältnisse

Angabepflichtige Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

 

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Der Geschäftsführung gehörten während des abgelaufenen Geschäftsjahres folgende Personen an:
  

Herr Jürgen Plabst, München

Frau Ulrike Bauer, Gauting


Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Anzahl der Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 6.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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