Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 704834
Eingetragen
4.8.2008
Branche
Großhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen, die Gründung von anderen Unternehmen und die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften. Die Gesellschaft übernimmt zudem die Aufgaben einer Konzern-Holding-Gesellschaft, insbesondere die Planung und Weiterentwicklung strategischer Handelskonzepte sowie die Beratung von Tochtergesellschaften in Handelssachen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Handel sowie die Vermittlung von Handelsgeschäften mit Rohstoffen, Metallen und Stahl jeder Art sowie die industrielle Verarbeitung und/oder Aufbereitung von Rohstoffen, Metallen und Stahl jeder Art.

Historie

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Management

NameRolle
Daniel Ludwig Xander
seit 24.3.2026
Prokura
Gerold Lorenz
seit 4.8.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jahnstr. 10, 76571 Gaggenau
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

COMEAST Holding GmbH

Achern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 25.000,00
I. Finanzanlagen 0,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 2.625.707,55 1.039.592,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.255.093,24 596.345,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.370.614,31 443.246,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11,94 11,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.625.719,49 1.064.603,99

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 73.018,73 58.160,81
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 33.160,81 40.359,46
III. Jahresüberschuss 14.857,92 -7.198,65
B. Rückstellungen 2.626,00 3.150,00
C. Verbindlichkeiten 2.550.074,76 1.003.293,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 21.128,77 346,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.625.719,49 1.064.603,99

Anhang


Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der COMEAST Holding GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des HGB (§§266, 275) gegliedert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 274a, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

 

   Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

 

   Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss enthält alle ansatzfähigen Vermögensgegenstände und Schulden.

Das Saldierungsverbot gem. § 246 Abs. 2 HGB wurde beachtet.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen, die in künftigen Zeiträumen Aufwand darstellen, zeitanteilig abgegrenzt.

Die gebildeten Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen werden nur aufgelöst, soweit der Grund für die Rückstellung entfallen ist.


   Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten erfolgte gemäß dem Grundsatz der Vorsicht und berücksichtigt alle erkennbaren Risiken.

Den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen des § 252 Abs. 1 HGB wurde Rechnung getragen.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.


   Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
  nung

 

   Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

 

   Sonstige Pflichtangaben

 

   Namen der Geschäftsführer

Im Berichtsjahr ist Herr Gerold Lorenz alleiniger Geschäftsführer.

   Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

Achern, den 16. Dezember 2011




...............................................................
Gerold Lorenz
 
 
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2011 festgestellt.

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