Deco Novo Display GmbHLiquidiert

49143 Bissendorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 19912
Eingetragen
13.3.2002
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenTätigkeiten von Werbeagenturen
Gegenstand
Entwurf, Planung und Design von Werbeund Warenträgern sowie die Produktion und der Vertrieb solcher Gegenstände. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Rechtsgeschäfte und Handlungen vorzunehmen, die mit dem genannten Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen und diesen unmittelbar oder mittelbar fördern. Die Gesellschaft ist weiter berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen und auch Zweigniederlassungen zu errichten oder auch ihren Geschäftsbereich auf andere Dienstleistungen, Handelsgeschäfte und Produktionen auszudehnen.

Historie

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Management

NameRolle
Rolf Wortmann
seit 4.1.2011
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

74.00% identifiziert26.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
74.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Deco Novo Display GmbHEigenbeteiligung
26.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

37.000 €
74.00%
Germany
13.000 €
26.00%

Beteiligungen

NameAnteil
26.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Deco Novo Display GmbH

Bissendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 32.917,00 34.237,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 32.915,50 34.236,00
B. Umlaufvermögen 1.078.396,02 1.233.792,38
I. Vorräte 469.612,41 391.044,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 360.126,53 438.977,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 26.607,91 30.465,08
III. Wertpapiere 0,00 220.000,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 248.657,08 183.770,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.745,33 2.101,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.119.058,35 1.270.131,79

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 532.415,93 715.668,18
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -13.000,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 37.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 13.000,00 220.000,00
III. Bilanzgewinn 482.415,93 445.668,18
davon Gewinnvortrag 454.219,18 666.604,30
B. Rückstellungen 52.812,90 48.832,00
C. Verbindlichkeiten 533.829,52 505.631,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 533.829,52 505.631,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.119.058,35 1.270.131,79

Anhang



Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma Deco Novo Display GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches n. F.  aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlusstag einzeln bewertet worden. Es wurde vorsichtig bewertet.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt, soweit sie bis zur Bilanzaufstellung bekannt waren.

Beim Anlagevermögen sind nur die Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betreffen entgeltlich erworbene Nutzungsrechte an EDV-Software.

Das Sachanlagevermögen ist mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten angesetzt. Die Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Gegenstände bestimmt und mit gleich bleibenden und fallenden Jahresbeträgen vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu 410,00 € wurden im Zugangsjahr 2010 in voller Höhe abgeschrieben. Der in den Jahren 2008 und 2009 gebildete Sammelposten für die beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten über 150,00 € bis 1.000,00 € wurde entsprechend fortgeführt.

Die Vorratsbestände sind mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert. Vorräte mit Anschaffungskosten in fremder Währung und geleistete Anzahlungen auf Vorräte in fremder Währung wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nominalwert angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wurde durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bilanziert. Der Ausweis des Körperschaftsteuerguthabens erfolgt zum Barwert des gesamten Erstattungsanspruchs. Der Barwert wurde unter Zugrundelegung eines Kapitalisierungszinssatzes von 4,00 % ermittelt.

Der Ausweis der eigenen Anteile wurde dem neuen Recht (BilMoG) angepasst und erfolgt auf der Passivseite.

Flüssige Mittel und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den nachgewiesenen Beständen zu Nennwerten angesetzt. Guthaben in Fremdwährung sind enthalten in Höhe von 129.842,82 €. Die Umrechnung erfolgte zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlusstag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital wurde um den Nennwert der eigenen Anteile vermindert.

Die im Vorjahr gebildete Rücklage für eigene Anteile wurde aufgrund des Übergangs zum neuen Recht (BilMoG) aufgelöst und nach Verrechnung mit den über den Nennwert hinausgehenden Anschaffungskosten der eigenen Anteile in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Der Gewinnvortrag wurde an die Prüferbilanz zum 31.12.2009 angepasst.

Sonstige Rückstellungen sind für alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages passiviert, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Auflösungen werden nur vorgenommen, soweit der Grund für die Rückstellung entfallen ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.


Bilanzerläuterungen


Angaben erfolgen nur soweit nicht von einem bestehenden Wahlrecht zugunsten des Ausweises in der Bilanz Gebrauch gemacht wurde.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen betreffen laufend veranlagte Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten insbesondere Rückstellungen für Urlaubsverpflichtung (10.540,00 €) und Gewährleistung (10.000,00 €). Außerdem betrifft diese Position Rückstellungen für Jahresabschlusskosten, Tantieme und Aufbewahrungsverpflichtung.


Sonstige Angaben


Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Im Geschäftsjahr 2010 wurde die Gesellschaft von dem Geschäftsführer

Herrn Rolf Wortmann, Kaufmann, Melle

gesetzlich vertreten.


Bissendorf, den 25.10.2011

gez. Rolf Wortmann 
Liquidator                                              


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 409.639,57 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 130,97 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 402.178,85 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 45,81 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.10.2011 festgestellt.

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