Irida Art GmbHLiquidiert

Rankestraße 2, 10789 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 120200
Vorher
TOUKAT Immobilien GmbH
Eingetragen
15.6.2009
Branche
Betrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.Einzelhandel mit sonstigen Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g.Sonstige kunstschaffende Tätigkeiten
Gegenstand
Handel mit Kunstgegenständen aller Art und Einbringung von künstlerischen Tätigkeiten im Innenbereich

Historie

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Management

NameRolle
Ioannis Zaimis
seit 7.1.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Ioannis Toutoudakis
Athen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Irida Art GmbH i. L.

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 557,00 647,00
B. Umlaufvermögen 50.689,13 55.853,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 51.246,13 56.500,83

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 49.762,62 52.855,32
B. Rückstellungen 1.300,00 2.360,00
C. Verbindlichkeiten 183,51 1.285,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 51.246,13 56.500,83

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Irida Art GmbH i. L., Berlin, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinskapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt (Liquidationswert).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen die nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge für ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Vorräte

Die Vorräte werden zu den voraussichtlichen Liquidationswerten bewertet.

Die zum Bilanzstichtag durch Inventur aufgenommenen Kunstwerke betragen € 81.955,87 (Vj. T€ 87,4). Aufgrund der Anzahl der bisherigen Einzelverkäufe und durch mangelnde Nachfrage wurde geschätzt, dass die Vorräte mit etwa 40% ihrer Anschaffungswerte nachhaltig veräußerbar sind. Es wurde daher eine entsprechende Teilwertabschreibung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG in 2012 vorgenommen.

In 2014 ergab sich keine Bestandveränderung im Vergleich zum Vorjahr

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen nicht mehr als ein Jahr.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital zeigt das zum Bilanzstichtag gezeichnete und eingezahlte Stammkapital.

4. Kapitalrücklage

In der Kapitalrücklage sind Sacheinlagen gemäß § 272 (2) Nr. 4 HGB ausgewiesen.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten die Jahresabschluss-, Steuererklärungs- und Veröffentlichungskosten in Höhe von € 1.300,00 (Vj. T€ 2,3).

6. Aufgliederung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 183,51 enthalten.

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Angaben der durchschnittlichen Arbeitnehmerzahl

Im Jahresdurchschnitt waren (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) 0 Personen beschäftigt.

2. Liquidator

Zum Liquidator ist Herr Ioannis Zaimis, Berlin bestellt. Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Bezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

3. Ergebnisverwendung

Der Liquidator schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Berlin, 20.04.2015

Ioannis Zaimis, Liquidator

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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