Aequitas Integration GmbHLiquidiert

Hongkongstraße 3, 20457 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 127877
Eingetragen
18.4.2008
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
der Handel und das Leasing von Systemen im Datenverarbeitungsumfeld, die Erbringung von Beratungsleistungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Gerd Zeglarske
seit 18.6.2013
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Aequitas Integration GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 41.159,31 41.885,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.244,44 2.181,00
II. Sachanlagen 39.914,87 39.704,00
B. Umlaufvermögen 866.142,37 754.394,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 634.696,24 577.531,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 231.446,13 176.862,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.305,71 3.269,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 910.607,39 799.548,57

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 263.022,44 284.220,19
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 234.220,19 167.804,16
III. Jahresfehlbetrag 21.197,75 -66.416,03
B. Rückstellungen 154.363,91 168.528,95
C. Verbindlichkeiten 493.221,04 346.799,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 293.221,04 346.799,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 200.000,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 910.607,39 799.548,57

Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020


 Aequitas Integration GmbH, Hamburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Aequitas Integration GmbH, Hongkongstraße 3, 20457 Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HR B 127877) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt.

In die Herstellungskosten werden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die im Geschäftsjahr angeschafften Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden in voller Höhe als Aufwand berücksichtigt.

Sofern bei den Anlagegegenständen zum Abschlussstichtag von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage zum Anhang in Form eines Anlagenspiegels dargestellt.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter sind den sonstigen Vermögensgegenständen zuzuordnen.

Passiva

Die Bilanz wird unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben eine Restlaufzeit von über einem, jedoch weniger als 5 Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen ausschließlich sonstige Verbindlichkeiten.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 155.497,51 sonstige finanzielle Verpflichtungen. Diese resultieren aus Miet- und Leasingverträgen.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gemäß § 275 Abs. 1 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 28.

Hamburg, den 7. Juli 2021

Gerd Zeglarske                         Henning Hölscher
(Geschäftsführer)                      (Geschäftsführer)
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.11.2021 festgestellt.

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