Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 129159
Eingetragen
1.10.2013
Branche
Montage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und MessenGerüstbauArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
das Aufstellen, Abbauen und die Vermittlung von Baugerüsten; und alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SIBI GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 12.676,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.192,00 0,00
II. Sachanlagen 11.484,00 0,00
B. Umlaufvermögen 100.345,39 29.841,01
I. Vorräte 8.500,00 8.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 74.014,82 245,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.830,57 21.595,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 113.021,39 29.841,01

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 35.978,44 8.226,66
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 4.273,34 0,00
III. Jahresüberschuss 27.751,78 -4.273,34
B. Rückstellungen 7.777,67 1.675,00
C. Verbindlichkeiten 69.265,28 19.939,35
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 69.265,28 19.939,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 113.021,39 29.841,01

Anhang



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma SIBI GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
(BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.
Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte sind mit ihren Herstellungskosten, also den Aufwendungen der Entwicklungsphase, angesetzt; die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer.
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear bzw. degressiv vorgenommen. Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.
Finanzanlagen sind mit dem gegenüber den Anschaffungskosten gesunkenen beizulegenden Wert angesetzt.
Vorräte werden mit den Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Material-
und des Fertigungsbereichs sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten ohne Fremdkapitalzinsen  einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet. Für erkennbare Risiken werden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet.
Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.
Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Eine Rückstellung für Abbruchverpflichtung wird ratierlich gebildet und, entsprechend ihrer Restlaufzeit, mit dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, haben wir von diesen Wahlrechten keinen Gebrauch gemacht.



Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung


Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagespiegel zu entnehmen .

Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungs- bzw. Verbindlichkeitscharakter.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Urlaub, Überstundenverpflichtungen, Drohverluste, Abschluss- und Prüfungskosten, Aufbewahrung, Rechtskosten sowie Gewährleistungen gebildet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen 0,00 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Von den Verbindlichkeiten sind Darlehen über 0,00 Euro durch Briefgrundschulden gesichert.

Sonstige Angaben
Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegenüber den Geschäftsführern 0,00 Euro. Sie werden mit 0 % verzinst.
Gegenüber dem Gesellschafter bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 972,20 Euro. Sie werden ab dem 01. Januar 2013 mit 0,50% verzinst.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

1. Geschäftsführer:    Herr Zbigniew Jackowski

  

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Zbigniew Jackowski


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.01.2016 festgestellt.

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