Wolto Bau und Garten GmbH

Am Dönberg 53A, 42111 Wuppertal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 10293
Eingetragen
10.12.2002
Branche
Garten- und LandschaftsbauArchitekturbüros für Garten- und LandschaftsgestaltungErbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von Garten- und Landschaftsbau, der Pflanzen- und Baustoffhandel, die Tätigkeit im Bautenschutz und die Baubetreuung.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Packheiser
seit 25.4.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wolto Bau und Garten GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 16.326,00 23.911,00
I. Sachanlagen 16.326,00 23.911,00
C. Umlaufvermögen 88.513,95 89.714,80
I. Vorräte 2.687,70 2.943,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 79.984,95 84.383,84
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 52.369,75 48.850,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.841,30 2.387,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.472,74 2.376,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.312,69 128.502,29

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 68.211,37 77.361,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 52.361,43 41.263,93
III. Jahresfehlbetrag 9.150,06 -11.097,50
B. Rückstellungen 7.362,85 10.434,20
C. Verbindlichkeiten 30.738,47 40.706,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.534,11 29.902,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.312,69 128.502,29

Anhang zum 31. Dezember 2010

nach § 284 ff HGB

der Wolto Bau und Garten GmbH, Wuppertal

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Wolto Bau und Garten GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Seite 2 EGHGB nicht angepasst.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 264 a i.V.m. § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-kosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschrei-ungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

In den Jahren 2008 und 2009 wurde wie folgt verfahren:
Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlage-vermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit An-schaffungskosten von mehr als Euro 150,-- aber nicht mehr als Euro 1.000,-- wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Ab dem Jahr 2010 wird wie folgt verfahren:
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150,-- bis Euro 410,-- werden im Zugangsjahr voll abge-schrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang aus-gewiesen.
 
Der Ausweis der ausstehenden Einlage auf das gezeichnete Kapital wurde für das Vorjahr nicht angepasst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben zur Bilanz  

1.
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegen- über Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264 c Abs. 1 HGB


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden
Rechte und Pflichten:
Forderungen                            Euro 52.369,75
2.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,--
(Vorjahr: Euro 0,--).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die
durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind,
beträgt Euro 0,--.
3.
Angaben zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem
Jahr beträgt Euro 52.829,75 (Vorjahr: Euro 49.310,16).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr beträgt Euro 17.171,68 (Vorjahr: Euro 7.589,74).
4.
Sonstige Angaben
 
Name des Geschäftsführers
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte
des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

                Thomas Packheiser
                Garten- und Landschaftsbauer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 52.369,75 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 48.850,16 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2011 festgestellt.

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