Prolog Immobilienmanagement GmbH

Linzer Straße 8, 28359 Bremen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 37084 HB
Vorher
Prolog Altenpflegeheim GmbH
Eingetragen
7.7.1998
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
I) Der Betrieb von Altenpflegeheimen sowie der Erwerb und Verkauf von Immobilien, Verwaltung von Firmenbeteiligungen bzw. Anteilen, Projektierungen und Organisationsentwicklungen von sozialen Einrichtungen, die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, der Handel von Einrichtungsgegenständen für soziale Einrichtungen sowie Unternehmensberatung. II) Die Durchführung sämtlicher Arbeiten im Bereich Hoch- und Tiefbau, sowie die Erstellung schlüsselfertiger Wohn- und Geschäftsbauten, Umbauleistungen und Altbausanierungen aller Art, die Tätigkeit als Baubetreuer, Bauträger im Sinne des § 34 c Abs. 2 Nr. 2 a und b Gewerbeordnung sowie Darlehensvermittlung im Sinne des. § 34 c Abs. 1 Nr. 1b Gewerbeordnung.

Historie

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Management

NameRolle
Jens Bruns
seit 28.7.2021
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Prolog Altenpflegeheim GmbH

Achim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 8.713,00 14.540,00
I. Sachanlagen 8.713,00 14.540,00
B. Umlaufvermögen 68.709,28 157.957,33
I. Vorräte 2.000,00 7.811,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.576,20 144.840,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 153,39 2.153,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.133,08 5.305,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 457,20
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 195.029,90 62.917,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 272.452,18 235.871,62

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. gezeichnetes Kapital 26.000,00 71.006,51
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
B. Bilanzverlust 221.029,90 88.917,09
C. nicht gedeckter Fehlbetrag 195.029,90 62.917,09
D. Rückstellungen 6.540,00 7.650,00
E. Verbindlichkeiten 265.912,18 183.215,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 272.452,18 235.871,62

Anhang


Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) zu beachten.

Für den Jahresabschluss wird das Wahlrecht nach § 8 PBV ausgeübt, die Formblätter (§ 330 HGB) der PBV für Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anlagen- und Fördernachweise anzuwenden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wird Gebrauch gemacht. Entsprechend der Vereinfachungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB hat die Gesellschaft keinen Lagebericht erstellt.

Eine Durchbrechung der Darstellungsstetigkeit fand nicht statt. Die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen ist gegeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis zu Euro 150,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch Bildung angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie werden in der Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechendem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Auf die Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Anlagennachweis wird gemäß § 274a Nr. 1 HGB verzichtet.

Bilanzverlust
Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe von TEuro 88,9 (Vj.: TEuro 260,1) enthalten.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen decken im Wesentlichen die Kosten für die Berufsgenossenschaft sowie für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2014 ab.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel


Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
 
davon mit einer Restlaufzeit
zum
31.12.2014
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
135,4
135,4
0,0
0,0
gegenüber Kreditinstituten
58,2
58,2
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
72,3
72,3
0,0
0,0
Summe
265,9
265,9
0,0
0,0


Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Geschäftsführer ist  Herr Torsten Gehle - Geschäftsführer

Achim, den 23. Oktober 2015

Torsten Gehle
(Geschäftsführer)

 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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