ALAN Lubrication GmbHLiquidiert

36043 Fulda, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fulda HRB 1618
Eingetragen
21.7.1998
Branche
Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf UnterlageHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Ist die Herstellung und der Vertrieb von Schmierstoffen, insbesondere Spezialschmierstoffen für die gesamte Metallbearbeitung, Hoch- und Tieftemperaturen, Festschmierstoffe (MOS 2, PTFE und Graphit), Langzeitschmierung, Siliconschmierstoffe, biolog. schnell abbaubare Schmierstoffe.

Historie

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Management

NameRolle
Dursun Dr. Özalp
seit 12.8.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.600 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ALAN Lubrication GmbH

Fulda

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

137567,75

25564,50

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen

2,00

2,00

III. Finanzanlagen

137565,75

25562,50

B. Umlaufvermögen

302733,22

151595,62

I. Vorräte

74748,36

45326,53

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

144697,23

70638,36

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

83287,63

35630,73

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

600,00

Summe Aktiva

440300,97

177760,12



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

-285122,69

-184464,06

I. Gezeichnetes Kapital

25600,00

25600,00

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-210064,06

-200448,28

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-100658,63

-9615,78

B. Rückstellungen

0,00

0,00

C. Verbindlichkeiten

725423,66

362224,18

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

440300,97

177760,12

ANHANG

Allgemeine Angaben

Nach den in §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Bilanzierung und Gliederung der Posten des Jahresabschlusses sind die handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt.

Ebenso basiert die Bewertung der einzelnen Bilanzposten auf den handelsrechtlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordungsgemäßer Buchführung.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter Beachtung der §266 und §275 HGB.

Die Gesellschaft bilanziert -soweit zulässig - unter der Beachtung der steuerlichen Ansatzvorschriften.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften werden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit angewendet.

Die Gesellschaft nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr und übernimmt diese, soweit zulässig, in Ihre Handelsbilanz.

Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um die planmäßige (pro rata temporis) Abschreibung vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäige Abschreibungen vermindert.

Die planmäigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linaer und degressiv vorgenommen.

Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wird auf die betrieblichen Erfahrungen zurückgegriffen,die sich weitgehend mit den Angaben in den steuerlichen Afa-Tabellen decken.

Auf das gesamte Anlagevermögen werden, soweit erforderlich, Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Bewertung der teilfertigen Arbeiten erfolgt, soweit erforderlich, mit den bis zum Bilanzstichtag ermittelnden Herstellungskosten bzw. Anschaffungskosten.

Die sonstigen Vermögensgenstände werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren Verpflichtungen gebildet und sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. Dabei werden sämtliche erkennbare Risiken berücksichtigt.

Soweit handelsrechtlich zulässig, werden im Einklang mit den steuerlichen Vorschriften stehende Berechnungsverfahren verwendet.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tagwerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 200.095,69 € .

Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode:

Beim Jahresabschluß werden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 beträgt 440.300,97 €.

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2010 beträgt 100.658,63 €.

Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer ist folgende Person bestellt:

Dr. Dursu n Özalp

Gemäß § 325 Abs. 1 Satz 4 HGB werden Angaben über die Ergebnisverwendung nicht gemacht.

Die Bilanz wird unter vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt.

Der Jahresabschluß zum 31.12.2011 wurde am 27. August 2012 festgestellt.

Fulda, den 29. Oktober 2012

gez. Dr. Dursun Özalp, Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

648421,26

491780,24

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0,00

0,00

3. andere aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

4. sonstige betriebliche Erträge

3183,45

70,71

5. Materialaufwand:

563966,06

402899,00

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

563966,06

402899,00

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

0,00

0,00

6. Personalaufwand:

35083,34

32053,62

a) Löhne und Gehälter

25671,54

28832,94

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

9411,80

3220,68

7. Abschreibungen:

169,74

3083,00

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

0,00

3083,00

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00

0,00

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

158532,60

55351,82

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

0,00

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

0,00

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

0,00

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

600,00

500,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

0,00

0,00

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-106747,03

-2036,49

15. außerordentliche Erträge

7003,25

582,50

16. außerordentliche Aufwendungen

799,85

7708,79

17. außerordentliches Ergebnis

6203,40

7126,29

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

0,00

0,00

19. sonstige Steuern

115,00

453,00

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-100658,63

-9615,78

 

Dr. Dursun Özalp

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27.08.2012

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