Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 24167
Vorher
Michel Gardinen-Atelier GmbH
Eingetragen
8.9.1993
Branche
Großhandel mit TextilienHerstellung von Heimtextilien und konfektionierten Textilwaren für die InnenausstattungTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
die Fertigung und der Handel mit Gardinen und Zubehör;

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Wolnukur GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Wolnukur GmbH
Germany
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Michel WOHNKULTUR GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 35.767,02 11.097,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 35.763,02 11.093,04
B. Umlaufvermögen 221.508,11 274.895,61
I. Vorräte 181.529,35 182.006,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.553,19 87.706,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.425,57 5.182,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.911,71 573,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 264.186,84 286.565,65

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 50.803,28 28.838,57
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 25.238,69 3.273,98
davon Gewinnvortrag 3.273,98 -394.285,14
B. Rückstellungen 11.832,00 20.685,00
C. Verbindlichkeiten 201.551,56 237.042,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 177.035,86 237.042,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 264.186,84 286.565,65

Anhang


Die Bilanz ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§ 266 ff HGB) unter Beachtung der Vorschriften des GmbH-Gesetzes gegliedert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bezüglich der Angaben im Anhang gem. § 288 HGB werden in Anspruch genommen. Posten der Bilanz, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gem. § 265 Absatz 8 HGB nicht angegeben.

Bei Aufstellung der Bilanz werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungshilfen werden nicht in Anspruch genommen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, sofern abnutzbar, abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linearvorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 (Vorjahr: € 410,00) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und als Abgang gebucht. Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert über € 150,00 bis € 1.000,00 werden entsprechend der steuerlichen Regelung in einem Sammelposten erfasst und linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, fertige Erzeugnisse sowie Handelsware werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet. Alle Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, werden grundsätzlich durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bzw. den Anschaffungskosten abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für Abzüge und das allgemeine Kreditrisiko bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und drohenden Verlusten.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, soweit der abzugrenzende Einzelposten € 100,00 übersteigt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Gegenüber einem Gesellschafter bestanden im Vorjahr Forderungen in Höhe von T€ 46.

Eigenkapital
Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung der Gesellschaft werden handelsrechtlich Ergebnis erhöhend gebucht und sind im Bilanzgewinn enthalten.

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt DM 50.000,00 (€ 25.564,59) und ist voll eingezahlt.

Kapitalrücklage
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 wurde die Kapitalrücklage in Höhe von € 25.564,59 zu Gunsten des Bilanzgewinns 2007 verwendet.

Bilanzgewinn
Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von € 3.273,98 (Vorjahr: Verlustvortrag € 394.285,14) enthalten. Der Jahresüberschuss beträgt € 21.964,71 (Vorjahr: € 371.994,53).

Sonstige Verbindlichkeiten
Die Position sonstige Verbindlichkeiten enthält Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 16 (Vorjahr: T€ 13). Verbindlichkeiten aus Steuern belaufen sich auf T€ 4 (Vorjahr: T€ 9), Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen T€ 0 (Vorjahr: T€ 2).

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2008 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch

Herrn Lutz Michel, Raumausstattermeister,


als Geschäftsführer geführt.

Köln, den 26. Januar 2010


 .......................................................................
                    gez. Lutz Michel
                   Geschäftsführer  

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