Direct Container Trucking GmbHLiquidiert

Pfaffenweg 41C, 70180 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 18507
Eingetragen
4.6.1997
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungGüterbeförderung in der Hochsee- und Küstenschifffahrt
Gegenstand
Die Durchführung von Containertransporten im Trucking-Direktverkehr sowie die Ausführung aller Leistungen, welche mit dieser Tätigkeit in Verbindung stehen. Sämtliche Leistungen werden im Nahverkehr sowie für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr erbracht.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Michael Blau
seit 17.10.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Direct Container Trucking GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen   152.664,03   159.711,03
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   841.173,43   872.710,16
III. Wertpapiere   47.279,92   41.668,65
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   83.020,11   80.506,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   1.124.137,49   1.154.596,52

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   550.000,00   550.000,00
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -57.676,30   -201.185,53
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -54.388,05   143.509,23
B. Rückstellungen   163.324,00   163.324,00
C. Verbindlichkeiten   522.877,84   498.948,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   1.124.137,49   1.154.596,52

Anhang zur Offenlegung für das Geschäftsjahr 2009

A. Allgemeine Angaben

1. Allgemeine Angaben zur Gliederung und Platzierung von Angaben im Jahresabschluss

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) erfolgte nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen.

Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibung kommt die lineare Abschreibungsmethode entsprechend der Nutzungsdauer zur Anwendung.

Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelwert bis 410 € gem. § 6 Abs. 2 EStG wurde in diesem Jahr nicht Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden mit den Kurswerten , höchstens mit den

Anschaffungskosten bewertet.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der steuerrechtlichen Rechtsprechung bewertet. Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufwendungen für innerhalb von drei Monaten nachzuholende Instandhaltung und Aufwendungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtungen waren am 31.12.2009 nicht zu erwarten.

Nur handelsrechtlich zulässige Aufwandsrückstellungen und Rückstellungen für innerhalb von drei bis zwölf Monaten nachzuholende unterlassene Instandhaltungen wurden nicht gebildet.

Eine Rückstellung für latente Steuern ist nicht zu bilden, da sich keine Unterschiede zwischen Steuerbilanz und Handelsbilanz ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres gliedert sich wie folgt auf:

für immaterielle Wirtschaftsgüter 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)

für Sachanlagevermögen 89.425,00 € (Vorjahr 102.303,00 €)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind - wie im Vorjahr - sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten gegenüber dem Gesellschafter Forderungen in Höhe von 663.684,02 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2009 auf insgesamt 522.877,84 € (VJ 498 TEUR), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 386.673,36 € (VJ 410 TEUR).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 203 TEUR (VJ 233 TEUR) durch Sicherungsübereignung gesichert.

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden nicht.

2. Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2009

Thomas Michael Blau, Speditionskaufmann

 

Thomas Michael Blau

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