INSIDEDREAMS GmbHLiquidiert

Im Lipperfeld 31, 46047 Oberhausen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 23183
Vorher
W & P Venture Capital Beteiligungsgesellschaft mbH IV
Eingetragen
16.2.2006
Branche
BeteiligungsgesellschaftenBetrieb von SportanlagenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Der Betrieb von Massage- und Wellnessstudios in Eigenregie und im Franchise-System, ferner alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernder Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Daniela Köhler
seit 22.2.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

INSIDEDREAMS GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

16.437,00

18.422,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.326,76

2.453,04

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.073,10

10.554,56

C. Rechnungsabgrenzungsposten

37.726,92

21.558,91

Summe Aktiva

59.563,78

52.988,51



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-46.558,91

-48.919,32

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-16.168,01

37.726,92

2.360,41

21.558,91

B. Rückstellungen

2.950,00

1.500,00

C. Verbindlichkeiten

56.613,78

51.488,51

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

59.563,78

52.988,51

ANHANG zum 31.Dezember 2008

1. ALLGEMEINES

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 der Inside Dreams GmbH, Gelsenkirchen wurde unter Berücksichtigung des dritten Buches des HGB aufgestellt.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter den Posten "sonstige Verbindlichkeiten".

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Unter Berücksichtigung der vorhandenen stillen Reserven war die rein bilanzielle Überschuldung zum Bilanzstichtag beseitigt.

2. BILANZIERUNG- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden entsprechend der Generalnorm für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßiger Buchführung gem. § 264 Abs. 2 HGB bewertet. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gem. § 252 Abs. 1 HGB beachtet.

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu Anschaffungskosten von 150,-- € ( geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von € 150,-- bis € 1.000,-- wurde entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre linear abgeschrieben wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. INFORMATIONEN ZUR BILANZ

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten sind - mit Ausnahme der nachfolgend genannten Verbindlichkeiten - innerhalb eines Jahres fällig. Sie beinhalten Darlehensverbindlichkeiten sowie sonstige Verbindlichkeiten i.H.v. € 54.620,73 gegenüber Gesellschaftern.

4. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Frau Daniela Köhler, Gelsenkirchen geführt. Ausser der Geschäftsführerin waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Gelsenkirchen, den 10.06.2010

Die Geschäftsführerin:

gez. Daniela Köhler

 

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