Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 729894
Vorher
D.N. Bauservice UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
12.5.2009
Branche
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Alle anderen spezialisierten Bautätigkeiten a. n. g.Zimmerei und Ingenieurholzbau
Gegenstand
Durchführung von Arbeiten in den Bereichen Holz- und Bautenschutz sowie Trockenbau und Montage/Demontage.

Historie

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Management

NameRolle
Djordje Neumann
seit 12.5.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

70439 Stuttgart
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

D.N. Bauservice UG (haftungsbeschränkt)

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

11.936,02

11.936,02

182,00

182,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

65.563,19

5.287,05

2. sonstige Vermögensgegenstände

4.689,86

70.253,05

0,00

5.287,05

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

24.935,60

17.826,23

C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3.873,19

1.763,56

Auffangposten Aktiva

20.171,31

34.009,37

Summe Aktiva

131.169,17

59.068,21



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

100,00

100,00

II. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklagen

8.091,27

8.091,27


2.202,00


2.202,00

III. Gewinnvortrag

24.273,82


6.605,99

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

45.189,23

23.557,10

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

18.600,21

11.022,06

2. sonstige Rückstellungen

12.500,00

31.100,21

12.000,00

23.022,06

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

18.861,45

38,18

2. sonstige Verbindlichkeiten

3.553,19

22.414,64

3.542,88

3.581,06

Summe Passiva

131.169,17

59.068,21

ANHANG

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Bilanzierungsmethoden

In die aktive Rechnungsabgrenzung wurde die KfZ-Steuer und die KfZ-Versicherung insoweit eingestellt als Sie im Jahr 2012 bezahlt wurde und auf das Jahr 2013 entfällt.

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

In der Bilanz wird eine gesetzliche Rücklage gebildet, in die ein Viertel des Jahresüberschusses einzustellen ist. § 5a Abs. 3 GmbHG.

Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Sofern es steuerlich zulässig war, wurde die degressive Abschreibung gewählt. In allen anderen Fällen wurde die Abschreibung linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis EUR 150,- wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von EUR 150,- bis EUR 1.000,- wurde ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Jahr der Anschaffung und in den folgenden 4 Wirtschaftsjahren Gewinn mindernd aufgelöst.

Das Vorratsvermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Sofern sich zum Bilanzstichtag niedrigere Tageswerte ergaben, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

1.2 Rechtliche Verhältnisse

Das Unternehmen wird in der Rechtsform einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) geführt.

Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Stuttgart HRB 729894 unter der Firma D.N. Bauservice UG (haftungsbeschränkt) eingetragen.

Sitz der Gesellschaft ist Stuttgart.

Gültig ist der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 30.03.2009.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 100,- und entfällt auf Herrn Djordje Neumann zu 100%.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Arbeiten in den Bereichen Holz- und Bautenschutz sowie Trockenbau und Montage/Demontage.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Zur Geschäftsführung ist bestellt: Djordje Neumann, Unternehmer. Der Geschäftsführer ist von den Einschränkungen des § 181 BGB befreit.

1.3 Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 99027/13663 beim Finanzamt Stuttgart-Körpersch. geführt.

1.4 Angaben zur Buchführung

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB die Verpflichtung, eine ordnungsgemäße Buchführung zu erstellen. Weiterhin ergibt sich die Verpflichtung zur Führung von Büchern aus § 141 AO.

Die Erfassung der anfallenden Geschäftsvorfälle erfolgte durch mich mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitung und wurde über das Programm Stotax - Finanzbuchhaltung ausgewertet.

Die Grundlage für die Kontierung bildet der Stotax - Kontenrahmen 02.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Stotax Finanzbuchführungsprogramms erfolgte durch Herrn Dr. Niederhoff, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Die Ordnungsmäßigkeit wurde im September 1995 mit folgendem Vermerk bestätigt:

"Das Programm Stotax - Fibu erfüllt bei sachgerechter Anwendung die Voraussetzungen für eine den Ordnungsmäßigkeitsgrundsätzen entsprechende Buchführung."

Die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallenden Um- und Abschlussbuchungen sind über das Programm Stotax - Jahresabschluss in die Finanzbuchhaltung eingeflossen.

1.5 Jahresabschluss

Für das Anlagevermögen wurde der Bestandsnachweis anhand einer Anlagenkartei geführt.

Zum Bilanzstichtag vorhandene Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten nachgewiesen.

Für das Guthaben und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegen Saldenbestätigungen vor.

Die Bilanz wurde entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 HGB gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrundegelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Sofern es steuerlich zulässig war, wurde die degressive Abschreibung gemäß § 7 Abs. 2 EStG gewählt. In allen anderen Fällen wurden die Abschreibungen linear nach § 7 Abs. 1 EStG vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Es wurde ein Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel Gewinn mindernd aufgelöst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Alle noch nicht veranlagten Steuern wurden bei den Steuerrückstellungen ausgewiesen.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten wurden sonstige Rückstellungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

 

Stuttgart, den 14. November 2013

D. Neumann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.11.2013

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