Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 53835
Eingetragen
21.4.2006
Branche
Verlegen von BüchernDruck- und MedienvorstufeWagniskapital-Beteiligungsgesellschaften
Gegenstand
der Verlag für digitale Druckerzeugnisse, moderne Internetservices und Tools zur Steuerung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten

Historie

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Management

NameRolle
Heinz Peter Huck
seit 21.4.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Heinz-Peter Huck
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Heinz-Peter Huck
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

VWK GmbH

Monheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 5.473,00 6.758,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 5.470,00 6.755,00
B. Umlaufvermögen 69.302,52 38.376,61
I. Vorräte 10.865,98 11.842,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.369,03 21.906,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.067,51 4.627,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.988,73 3.666,19
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 124.695,10 140.022,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 202.459,35 188.823,50

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 165.022,70 216.985,99
III. Jahresüberschuss 15.327,60 51.963,29
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 124.695,10 140.022,70
B. Rückstellungen 3.020,00 2.120,00
C. Verbindlichkeiten 199.439,35 186.703,50
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.498,51 15.608,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 202.459,35 188.823,50

Anhang 2012

VWK GmbH, Monheim

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Vom Wahlrecht des § 265 Abs. 5 HGB zur weiteren Untergliederung von Abschlussposten bzw. zur Bildung von neuen Posten wurde Gebrauch gemacht, um die Klarheit der Darstellung zu erhöhen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren (im Wesentlichen) unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sindzum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Kassenbestände und Bankguthaben sind ebenfalls zum Nominalwert erfasst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Bewertung erfolgte in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht der Höhe des in der Satzung festgelegten Stammkapitals.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Restlaufzeiten betragen für 12.498,51 EUR weniger als ein Jahr, für 183.926,00 EUR 1 - 5 Jahre als kapitalersetzendes Darlehen mit Rangrücktritts-Erklärung.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung freiwillig tiefer gegliedert. Zur Zusammensetzung wird auf die Gewinn- und Verlustrechnung verwiesen. Periodenfremde Aufwendungen sind nicht enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Heinz-Peter Huck, Düsseldorf.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Unter Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift des § 286 Abs. 2 HGB wird auf die Angabe verzichtet.

 

Monheim, den 16. Dezember 2013

Heinz-Peter Huck, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 183.926,00 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 139.080,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2013 festgestellt.

 

Monheim, den 16.12.2013

Heinz-Peter Huck, Geschäftsführer

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