THOMAX Autovermietung GmbHLiquidiert

81925 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 166718
Vorher
THOMAX Reisen GmbH
Eingetragen
7.9.2004
Branche
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tVermietung von SchienenfahrzeugenSonstige Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Autovermietung und Fuhrparkmanagement

Historie

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Management

NameRolle
István Gyurácz
seit 19.4.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
Csaba Petti
50.00%
Julietta Szili
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

THOMAX Autovermietung GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 1.504.520,00 1.020.262,00
I. Sachanlagen 1.504.520,00 1.020.262,00
B. Umlaufvermögen 192.442,73 216.034,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.365,55 34.746,22
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 150.077,18 181.288,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.674,77 8.904,80
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 18.716,31 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.722.353,81 1.245.201,03

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 16.134,42
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 86.400,00 86.400,00
III. Verlustvortrag 95.265,58 46.949,21
IV. Jahresfehlbetrag 34.850,73 48.316,37
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 18.716,31 0,00
B. Rückstellungen 25.941,00 5.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.604.909,55 1.223.566,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten 91.503,26 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.722.353,81 1.245.201,03

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2009

der Firma THOMAX Autovermietung GmbH, München

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2009 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. des § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden zum Teil in Anspruch genommen.

Ein Lagebericht wurde nicht erstellt (§ 264 Abs. 1 S. 3 HGB).

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewandte Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell überschuldet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt 18.716,31 Euro. Da die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gewährleistet ist und die Gesellschafterversammlung sowie die Geschäftsleitung eine positive Fortführungsprognose vorgelegt haben beschließt die Gesellschafterversammlung die Fortführung der Gesellschaft.

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen wird nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert. Im Berichtsjahr wurden keine Sonderabschreibungen zum Ansatz gebracht.

Für Zugänge der abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstände wurde § 7 Abs. 1 Satz 5 EStG beachtet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden solche Zahlungen ausgewiesen, die wirtschaftlich das Folgejahr betreffen.

Die sonstigen Rückstellung berücksichtigen alle am Abschlussstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungseingänge im Berichtsjahr ausgewiesen, die erst im folgenden Wirtschaftsjahr als Ertrag zu erfassen sind.

3. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine wesentlichen Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 375.211,04 Euro. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen nicht. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus laufender Rechnung i.H.v. 6.502,35 Euro enthalten. Die Besicherung sämtlicher Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erfolgt duch Sicherungübereignung. Der Gesamtbetrag der duch Sicherungsübereignung besicherten Verbindlichkeiten beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 797.239,19 Euro.

Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB und sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen aus Dauerschuldverhältnissen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

C. Ergänzende Angaben

1. Organe

Geschäftsführer: Herr Csaba Herczeg, Betriebswirt.

Haftungsverhältnisse für den Geschäftsführer wurden nicht eingegangen (§ 285 Nr. 9c HGB).

Die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften werden in Anspruch genommen.

 

München, den 30. Dezember 2010

Csaba Herczeg, Geschäftsführer

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