Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 64182
Vorher
Golf Tours St. Andrews GmbH
Eingetragen
13.4.1992
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.
Gegenstand
Veranstaltung und Vermittlung von Golf-Reisen und Mitgliedschaften in diversen Golf-Clubs (so z.B. St. Andrews Golf-Club, Schottland u.a.); Beteiligung an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand, Geschäftsführung für solche Unternehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Christin Kremer
seit 7.10.2024
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Golfcard Holding UG (haftungsbeschränkt)
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Golfcard Holding UG (haftungsbeschränkt)
Germany
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Golf Tours St. Andrews GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,50

2,50

II. Sachanlagen

12.895,50

13.368,00

III. Finanzanlagen


3.574,00

3.574,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

126.082,78

157.439,63

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

56.934,54

78.874,62

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.297,06

5.097,58

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

75.104,34

66.471,20

Summe Aktiva

275.890,72

324.827,53



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Verlustvortrag

-92.035,79

-98.990,01

III. Jahresfehlbetrag/-überschuss

-8.633,14

6.954,22

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

75.104,34

66.471,20

B. Rückstellungen

31.800,00

50.200,00

C. Verbindlichkeiten

66.376,87

63.335,79

davon aus Steuern

24.322,14

25.979,05

D. Rechnungsabgrenzungsposten

177.713,85

211.291,74

Summe Passiva

275.890,72

324.827,53

ANHANG

1. Angaben zur Form des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften der §§ 243 bis 256 und §§ 264 bis 289 des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Sie macht von den Vereinfachungsregelungen des Gesetzes Gebrauch.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert, abzüglich angemessener, planmäßiger Abschreibung, die nach der linearen Methode auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer errechnet wird. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt drei Jahre.

2.2. Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten aktiviert, abzüglich angemessener, planmäßiger Abschreibungen, die nach der linearen Methode auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer errechnet wird. Die betriebsgewöhnliche Nutzungs-dauer der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt zwischen einem und dreizehn Jahren.

2.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bewertet. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

2.4. Rückstellungen

Bei der Bildung der Rückstellungen wird den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie werden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist.

2.5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

3.1. Sachanlagen

Die Zugänge im Bereich der Geringwertigen Wirtschaftsgüter betrugen Euro 832,82. Der Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a des Einkommensteuergesetzes hat einen Bestand in Höhe von Euro 2.378,00. Die Auflösung des Geschäftsjahres beträgt Euro 1.214,00.

3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

3.3. Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, ausgewiesen.

3.4. Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Aufbewahrungspflichten, für noch nicht genommenen Urlaub, und für die Erstellung des Jahresabschlusses der Steuererklärungen.

3.5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Wolfgang R. Neumann. Der Geschäftsführer vertritt einzeln und sind von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Eine tatsächliche Überschuldung liegt aufgrund vorhandener stiller Reserven und im Hinblick auf passive Rechnungsabgrenzungsposten nicht vor.

Dem Abschluss lag ein Ergebnisverwendungsvorschlag zugrunde, der vorsieht, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 19. Dezember 2012

 

Wolfgang R. Neumann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.12.2012

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