Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 107608
Vorher
Lavendel 542. GmbH
Eingetragen
31.5.2007
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Der Erwerb von Immobilien und die Vermietung von eigenen Immobilien.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
OCS Distribution Deutschland Aktiengesellschaft
89.80%
Flacro Investment LimitedCYP
10.20%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
OCS Distribution Deutschland Aktiengesellschaft
Germany
89.80%
Flacro Investment Limited
Cyprus
10.20%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Flacro GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.997.084,31 2.067.574,31
I. Sachanlagen 1.997.084,31 2.067.574,31
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.967.394,31 2.027.984,31
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.690,00 39.590,00
B. Umlaufvermögen 234.499,02 18.033,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.599,49 1.550,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 14.273,40 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 13.326,09 1.550,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 108,07 433,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 206.899,53 16.482,95
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 267.011,49 246.732,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.498.594,82 2.332.340,53

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 271.732,64 236.013,66
III. Jahresfehlbetrag 20.278,85 35.718,98
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 267.011,49 246.732,64
B. Rückstellungen 2.000,00 1.600,00
1. sonstige Rückstellungen 2.000,00 1.600,00
C. Verbindlichkeiten 2.496.594,82 2.330.740,53
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.084.380,85 1.111.012,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.127,10 1.820,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.127,10 1.820,70
3. sonstige Verbindlichkeiten 1.410.086,87 1.217.906,84
davon aus Steuern 3.250,15 1.870,44
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 162,06 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.312,21 3.320,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.498.594,82 2.332.340,53

Anhang

Grundlagen und Methoden

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Herstellungskosten setzen sich aus unmittelbar zurechenbaren Kosten, notwendigen Gemeinkosten sowie durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen zusammen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear und degressiv vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Ergibt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung im Ergebnis eine höhere Jahresabschreibung, wird der Übergang vollzogen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Finanzanlagen wurde wie folgt angesetzt:

· Beteiligungen zu Anschaffungskosten

· Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

· Ausleihungen zum Nennwert

· Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

· Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Falls erforderlich, wurde der zum Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen und Wertpapiere wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Die Sachverhalte mit Fremdwährungen wurden auf Euro umgerechnet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurswert (Devisenkassamittelkurs) zum Bilanzstichtag bewertet. Bei dauerhafter Kursänderung wurden die Forderungen mit dem niedrigeren und die Verbindlichkeiten mit dem höheren Wert angesetzt.

Bei Deckung durch Termingeschäfte wurde der Terminkurs berücksichtigt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Sind Herstellungskosten mit Fremdkapital finanziert worden, sind auch Zinsen bei der Bewertung angesetzt worden. Dies bezieht sich nur auf die Dauer der Herstellung.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen insgesamt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Die bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind betragen insgesamt Euro 0,00.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen

Eigenkapitalanteile von Wertaufholungen wurden in andere Gewinnrücklagen eingestellt. Der eingestellte Eigenkapitalanteil beträgt Euro 0,00.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der nach § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt 0,00 Euro.

Zusätzliche Angaben zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Moritz Lobeck, Kaufmann

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Dennoch kann von einer uneingeschränkten Geschäftstätigkeit ausgegangen werden, da qualifizierte Rangrücktrittserklärungen vorliegen, welche die bilanzielle Überschuldung decken.

 

Berlin

Moritz Lobeck, Geschäftsführer

Nachrichten & Medien

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Aktuelle Insolvenzverfahren

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Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
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