Saeco GmbHLiquidiert

78253 Eigeltingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 706197
Eingetragen
21.5.1992
Branche
BeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen, die Wahrnehmung von Holding-Funktionen, ferner der Import, der Vertrieb, die Herstellung, die Montage und die Wartung von Luftbehandlungsgeräten und ernährungs- und versorgungstechnischen Anlagen und Geräten und allen damit im Zusammenhang stehenden Produkten, der Vertrieb von Lebens- und Genussmitteln sowie die Erbringung von Dienstleistungen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Saeco GmbH

Eigeltingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

JAHRESABSCHLUSS 2014

INHALTSVERZEICHNIS

1.

Bilanz

2.

Gewinn- und Verlustrechnung

3.

Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

31.12.2014 31.12.2013
EURO EURO TEURO
Anlagevermögen      
Sachanlagen      
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich      
der Bauten auf fremden Grundstücken   581.136 650
Finanzanlagen   1.670.274 1.712
Umlaufvermögen      
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0   114
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 9.173.854   9.875
Sonstige Vermögensgegenstände 85.711   119
    9.259.566 10.108
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   27.708 98
Total Aktiva   11.538.683 12.568

PASSIVA

     
  31.12.2014 31.12.2013
  EURO EURO TEURO
Eigenkapital      
Gezeichnetes Kapital 1.533.876   1.534
Kapitalrücklage 66.500.000   66.500
Gewinnrücklagen 97.898   98
Verlustvertrag -59.433.667   -59.003
Jahresfehlbetrag -402.323   -431
    8.295.783 8.698
Rückstellungen      
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.561.069   2.413
Steuerrückstellungen 369.012   1.000
Sonstige Rückstellungen 212.230   445
    3.142.311 3.858
Verbindlichkeiten      
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 100.589   0
Sonstige Verbindlichkeiten 0   5
davon aus Steuern EURO 0 (i.Vj. TEURO 5)      
    100.589 5
Rechnungsabgrenzungsposten   0 7
Total Passiva   11.538.683 12.568

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

2014 2013
EURO TEURO
Umsatzerlöse 0 0
sonstige betriebliche Erträge 26.697 311
  26.697 311
Materialaufwand    
Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 0
Personalaufwand    
Löhne und Gehälter 0 0
soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützungen -69.438 -49
- davon für Altersversorgung EUR 0 (Vorjahr: TEURO 0)    
  -69.438 -49
Abschreibungen -68.864 -557
sonstige betriebliche Aufwendungen -312.548 -384
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 137.451 254
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -115.621 0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -402.324 -426
Sonstige Steuern 0 -5
Jahresfehlbetrag -402.324 -431

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft wurde durch notariellen Vertrag vom 29. November 1991 errichtet und im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i.Br. unter HRB 706197 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen, die Wahrnehmung von Holding-Funktionen, ferner der Import, der Vertrieb, die Herstellung, die Montage und die Wertung von Luftbehandlungsgeräten und ernährungs- und versorgungstechnischen Anlagen und Geräten und allen damit im Zusammenhang stehenden Produkten, der Vertrieb von Lebens- und Genussmitteln sowie die Erbringung von Dienstleistungen.

Die Gesellschaft war bis Mitte 2012 im Bereich Vending (Automaten für Heiß- und Kaltgetränke sowie Snacks und Verpflegung) und professionelle Kaffeemaschinen für die gewerbliche Nutzung tätig. Daneben betrieb sie Serviceleistungen, Reparatur und Ersatzteilverkauf. Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres war die Gesellschaft in keinem dieser Geschäftsfelder mehr operativ tätig.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Gemäß § 264 HGB i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB stellt die Gesellschaft ihren Jahresabschluss nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Sachanlagen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden linear planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Geschäftsjahr 2014 entwickelte sich das Anlagevermögen wie folgt:

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte Gesamt
Tsd. € Tsd. €
Kumulierte Anschaffungswerte    
Stand 01.01.2014 2.269 2.269
Stand 31.12.2014 2.269 2.269
Kumulierte Wertberichtigungen    
Stand 01.01.2014 1.619 1.619
Planmäßige Abschreibungen 69 69
Stand 31.12.2014 1.688 1.688
Nettobuchwert 31.12.2014 581 581
Nettobuchwert 31.12.2013 650 650

Finanzanlagen

Es handelt sich um Rückdeckungsversicherungen, die im Rahmen eines Altersversorgungsmodells bei einer Versicherungsgesellschaft angelegt wurden.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nominalwerten.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 9.174 Tsd. € (Vorjahr: 7.014 Tsd. €).

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Mietkautionen und Steuerforderungen und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennwert bewertet.

Zum Bilanzstichtag bestand ein Bankguthaben von 28 Tsd. € (Vorjahr: 98 Tsd. €).

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft ist zum Nennbetrag gem. § 42 Abs. 1 GmbHG in Verbindung mit § 272 HGB bewertet.

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert EURO 1.533.875,64. Die Geschäftsanteile befinden sich in Händen der Saeco International Group S.p.A. Gaggia Montano, Italien.

Das Eigenkapital setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

31.12.2014 31.12.2013
Euro Euro
Gezeichnetes Kapital 1.533.876 1.533.876
Kapitalrücklage 66.500.000 66.500.000
Gewinnrücklage 97.898 97.898
Verlustvortrag -59.433.667 -59.002.534
Jahresfehlbetrag -402.323 -431.133
  8.295.783 8.698.106

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen nach dem modifizierten Teilwertverfahren unter Berücksichtigung der Richttafel 2005 G von Prof. Dr. Heubeck und unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 4,58 % bewertet. Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden Rentensteigerungen von jährlich 2,0 `)/0 zugrunde gelegt.

Den Pensionsrückstellungen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Württembergische Lebensversicherung AG vom 16.12.2014 zugrunde.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen in Höhe von 369 Tsd. € (Vorjahr: 1.000 Tsd.€) berücksichtigen alle erkennbaren steuerlichen Risiken und Verpflichtungen, die sich durch Steuernachzahlungen aus Betriebsprüfungen ergeben können.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bilanziert.

Langfristige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr werden mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen sind für Rekultivierung in Höhe von 204 Tsd. € (Vorjahr: 227 Tsd. €) und für Jahresabschlusskosten in Höhe von 8 Tsd. € (Vorjahr: 18 Tsd. €) vorgesehen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Die bilanzierten sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen periodenfremde Erträge und Mieteinnahmen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Kosten für Instandhaltungen betrieblicher Gebäude, sonstige Personalkosten, sonstige Dienst-und Beratungsleistungen.

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Aufwendungen resultieren aus den Zinsaufwendungen für die Verzinsung der Pensionsrückstellungen (116 Tsd. €; Vorjahr: 115 Tsd. €).

Die Zinserträge enthalten Zinsen aus den Finanzanlagen (55 Tsd. €; Vorjahr: 369 Tsd. €) und aus den verzinslichen Forderungen gegen Gesellschafter.

SONSTIGE ANGABEN

Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2014 bestanden keine aus der Bilanz nicht ersichtlichen Haftungsverhältnisse.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten.

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer sind Herr Klaus Baumann und Herr Dr. Andreas Knüppel bestellt.

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge. Kredite an die Mitglieder der Geschäftsführung wurden nicht gewährt.

Konzernabschlüsse

Saeco GmbH wird in den Konzernabschluss des Alleingesellschafters, der Saeco International Group S.p.A., Gaggia Montano, Italien einbezogen.

Der Konzernabschluss ist am Sitz des Mutterunternehmens in italienischer und englischer Sprache erhältlich.

 

Eigeltingen, den 30. Juni 2015

Saeco GmbH

Klaus Baumann

Dr. Andreas Knüppel

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