SUNPOINT-Rheinland GmbH & Co. KGLiquidiert

50259 Pulheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRA 17673
Vorher
SUNPOINT-Sonnenstudio GmbH & Co. KG
Eingetragen
29.7.2002

Historie

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Management

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany

Konzern- und Jahresabschlüsse

SUNPOINT Sonnenstudio GmbH & Co. KG

Pulheim

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.185,00 1.712,00
B. Sachanlagen 579.389,00 682.223,00
C. Finanzanlagen 156.000,00 108.000,00
D. Umlaufvermögen 458.950,28 1.276.943,09
I. Vorräte 34.493,00 48.300,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 120.657,66 422.672,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 303.799,62 805.969,61
E. Rechnungsabgrenzungsposten 1.557,50 10,28
F. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 151.311,52 71.192,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.349.393,30 2.140.080,91

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 147.636,38 69.832,37
I. Kapitalanteile 147.636,38 69.832,37
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 147.636,38 69.832,37
B. Rückstellungen 67.199,00 111.132,00
C. Verbindlichkeiten 1.134.557,92 1.959.116,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.349.393,30 2.140.080,91

Anhang

 

 

 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
 

 
Der Jahresabschluss der SUNPOINT-Sonnenstudio GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) aufgestellt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Gemäß § 264 a Abs. 1 HGB in Verbindung mit den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen gilt die Gesellschaft als eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 

 
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert und stellen sich wie folgt dar:

 
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti aktiviert und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben.

 
Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet.

 
Planmäßige Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 410,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Der gleichzeitige Anlagenabgang wird im Folgejahr unterstellt.

 
Die Vorräte werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern am Bilanzstichtag ein niedrigerer Wert beizulegen war, wurde dieser angesetzt.

 
Die sonstigen Vermögensgegenstände und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nominalwert angesetzt.

 
Die sonstigen Rückstellungen decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, angemessen und ausreichend ab.

 
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

 

 
 

 

 
Angaben zur Bilanz
 

 

 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen Resturlaubsansprüche von Arbeitnehmern, Aufbewahungung Geschäftsunterlagen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft 2006, Schwerbehindertenausgleichsabgabe 2006 sowie Kosten der Erstellung und Prüfung von Jahresabschluss und Steuererklärungen für das abgeschlossene Geschäftsjahr.

 

 

 
Die Gliederung der Restlaufzeit nach Fristen ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2006 (in Klammern: 31. Dezember 2005).

 

 

 

  Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
Restlaufzeit
1-5 Jahre
Restlaufzeit
von mehr als 5 Jahren

Gesamt

 

 

 

 

 

 
EUR EUR EUR EUR

 

 

 

 

 
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
136.203,26 264.909,29

 
0,00

 
401.112,55

 
(131.215,51) (371.054,01) (0,00) (502.269,52)

 

 

 

 

 
2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
118.624,02 0,00 0,00 118.624,02

 
(131.542,14) (0,00) (0,00) (131.542,14)

 

 

 

 

 
3. Verbindlichkeiten gegenüber
 

 

 

 
verbundenen Unternehmen
 

 

 

 

 

 

 

 
aus Lieferung und Leistung 204.925,38 0,00 0,00 204.925,38

 
(1.036.001,05) (0,00) (0,00) (1.036.001,05)

 

 

 

 

 
aus Darlehensverpflichtungen 116.449,13 136.381,10 0,00 252.830,23

 
(122.338,55) (30.722,00) (0,00) (153.060,55)

 

 

 

 

 
4. Verbindlichkeiten gegenüber 2.560,47 0,00 0,00 2.560,47
Unternehmen, mit denen ein (2.270,31) (0,00) (0,00) (2.270,31)
Beteiligungsverhältnis besteht
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. sonstige Verbindlichkeiten 154.505,27 0,00 0,00 154.505,27

 
(133.972,97) (0,00) (0,00) (133.972,97)

 

 

 

 

 

 
733.267,53 401.290,39 0,00 1.134.557,92

 
(1.557.340,53) (401.776,01) (0,00) (1.959.116,54)

 

 

 

 

 


 

 

 
Die Verbindlichkeiten sind weder durch Pfandrechte noch durch ähnliche Rechte, die von der Gesellschaft gegeben wurden, im Geschäftsjahr 2006 gesichert gewesen.

 
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber der Komplementär-GmbH (SUNPOINT Sonnenstudio Verwaltungs-GmbH) aus Haftungsvergütung und Auslagenersatz für das Geschäftsjahr 2006.

 

 
Sonstige Angaben
 

 
sonstige finanzielle Verpflichtungen

 
Die voraussichtlichen Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag aus fest abgeschlossenen Leasingverträgen für bewegliches Vermögen belaufen sich für die Restlaufzeit der Verträge auf insgesamt 1.956.223,03 EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verträge beträgt 32,26 Monate.
 
Die voraussichtlichen Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag aus fest abgeschlossenen Mietverträgen für betriebliche Räume belaufen sich für die Restlaufzeit der Verträge auf insgesamt 4.822.420,27 EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verträge beträgt 5,5 Jahre.



Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen verteilen sich im Einzelnen auf folgende
zukünftige Zeiträume:

  Fällig innerhalb eines folgenden Jahres Fällig innerhalb einer Restlaufzeit von 1-5 Jahre Fällig innerhalb von Restlaufzeiten von mehr als 5 Jahren
Gesamt

 

 

 

 

 

 
EUR EUR EUR EUR

 

 

 

 

 
1. voraussichtliche
Aufwendungen
878.489,40 3.215.828,24 728.102,63 4.822.420,27
aus Mietverträgen
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. voraussichtliche
Aufwendungen
668.338,50 1.287.884,53 0,00 1.956.223,03

 
aus Leasingverträgen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.546.827,90 4.503.712,77 728.102,63 6.778.643,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Arbeitnehmerzahl
 
Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer nach § 267 Abs. 5 HGB im Jahr 2006 betrug 247. (Vorjahr 260)

 
Die Mitarbeiterzahl verteilt sich im Einzelnen auf folgende Arbeitnehmergruppen:

 

Verkaufs- und Ladenpersonal: 244 (Vorjahr 254)

Studiobetreuer: 3 (Vorjahr 6)

 

 
Angaben zu Anteilen an verbundenen Unternehmen
 
Es besteht eine Beteiligung in Höhe von 60% am Kapital der SUNPOINT Rhein-Neckar GmbH mit Sitz in Lorsch. Die SUNPOINT Rhein-Neckar GmbH erzielte in 2006 ein Ergebnis von EUR ./. 57.945,55. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beläuft sich auf 260.000,00 EUR.
 

 
Angabe der persönlich haftenden Gesellschafterin
 
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die SUNPOINT-Sonnenstudio Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Pulheim. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.

 
Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin ist Herr Gert Müller, Kaufmann. Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.
 

 
Gesellschaftsorgane

Die Geschäftsführung obliegt der Komplementärin der Gesellschaft.

 

 
Pulheim, den 07.05.2007

 

 
SUNPOINT-Sonnenstudio GmbH & Co. KG

 
(SUNPOINT-Sonnenstudio Verwaltungs-GmbH,
gez. Gert Müller)
 

 

 

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