Beschowetz Metallbau GmbHLiquidiert

82008 Unterhaching, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 212221
Eingetragen
2.6.2014
Branche
Reparatur und Instandhaltung von MetallerzeugnissenHerstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Ausbauelementen aus Metall
Gegenstand
Stahl- und Metallbauarbeiten, Montagen und Reparaturen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Beschowetz Metallbau GmbH

Unterhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 55.954,00 38.433,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 55.953,00 38.432,00
B. Umlaufvermögen 42.584,39 24.226,70
I. Vorräte 26.707,47 17.928,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.366,27 6.297,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.510,65 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.614,00 3.365,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 101.152,39 66.024,70

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 37.386,34 28.341,86
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 382,97 382,97
III. Gewinnvortrag 1.958,89 -1.532,81
IV. Jahresüberschuss 9.044,48 3.491,70
B. Rückstellungen 10.203,64 3.332,72
C. Verbindlichkeiten 53.562,41 34.350,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 53.562,41 34.350,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 101.152,39 66.024,70

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Beschowetz Metallbau GmbH, Unterhaching, Amtsgericht München - Handelsregister, HRB 212221, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte sowie die in Arbeit befindlichen Aufträge wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

 

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 32.444,32 (Vorjahr: Euro 5.605,58).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 21.118,09 (Vorjahr: Euro 28.744,54)

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 21.118,09.

 

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
  

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag
 
Euro
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
0,00
  davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert
0,00
  davon gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
  gesichert durch:
 
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
0,00
aus Gewährleistungsverträgen
2.865,19
aus Sicherheit für fremde Verbindlichkeiten
0,00
Summe
2.865,19


 

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 9.044,48. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

 

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Alexander Beschowetz, Unterhaching, einzelvertretungsberechtigt und befreit von den Beschränkungen des § 181 BGB

 

Rechte und Pflichten der Geschäftsführer

 

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Rechte und Pflichten der Geschäftsführer:

Forderungen: Euro 1.467,47
Verbindlichkeiten: Euro 0,00


 

Unterschrift der Geschäftsführung

 
  

Unterhaching, den 04. März 2020
Alexander Beschowetz

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.03.2020 festgestellt.

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