WH
Projektentwicklung GmbH
Stralsund
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
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31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
81.033,50 |
79.528,42 |
| I.
Vorräte |
76.962,12 |
76.962,12 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
4.071,38 |
2.566,30 |
| B.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
16.426,50 |
8.644,22 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
97.460,00 |
88.172,64 |
Passiva
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31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Bilanzverlust |
41.426,50 |
33.644,22 |
| davon
Verlustvortrag |
33.644,22 |
24.872,31 |
| III.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
16.426,50 |
8.644,22 |
| B.
Rückstellungen |
900,00 |
1.967,64 |
| C.
Verbindlichkeiten |
96.560,00 |
86.205,00 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
16.325,00 |
12.000,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
97.460,00 |
88.172,64 |
Anhang
1. Vorbemerkung
Die
WH Projektentwicklungsgesellschaft GmbH, (im
folgenden WH
GmbH genannt) ist beim Amtsgericht-Handelsregister
Stralsund unter HRB 6276 eingetragen.Buchführung
und Jahresabschluss werden extern nach Datev erstellt.
2. Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes
Der Jahresabschluss der Firma
WH GmbH,
18437 Stralsund, für das Wirtschaftsjahr
2011 wurde nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches (HGB) in der von Inkrafttreten des
Bilanzrichtliniengesetzes vom 19. Dezember 1985 an
geltenden Fassung aufgestellt
3. Bilanzpositionen
1. AKTIVA
A. UMLAUFVERMÖGEN
AKTIVA
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Geschäftsjahr
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EUR
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A. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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1. in Arbeit befindliche
Aufträge
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76.962,12
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II. Kassenbestand,
Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
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4.071,38
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B. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag
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16.426,50
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Die Vorräte beinhalten die Anschaffungs- und
Projektentwicklungskosten für ein Grundstück in
Stralsund.
Das ausgewiesene Bankguthaben entspricht dem
Kontoauszug zum 31.12.2011.
3.2 PASSIVA
A. KAPITAL
PASSIVA
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Geschäftsjahr
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EUR
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EUR
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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II. Bilanzverlust
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-41.426,50
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-davon Verlustvortrag
EUR 33.644,22-
(EUR 24.872,31-)
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nicht gedeckter
Fehlbetrag
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16.426,50
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buchmäßiges
Eigenkapital
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0,00
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Das Eigenkapital setzt sich aus den Positionen
Gezeichnetes Kapital (25.000,00 €), Bilanzverlust
(41.426,50 €) und nicht gedeckter Fehlbetrag
(€16.426,50) zusammen.
B. RÜCKSTELLUNGEN
PASSIVA
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Geschäftsjahr
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EUR
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EUR
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B. Rückstellungen
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1. sonstige
Rückstellungen
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900,00
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Rückstellungen mussten gebildet
werden für wirtschaftlich dem Berichtsjahr
zuzuordnende Geschäftsvorfälle.
C. VERBINDLICHKEITEN
PASSIVA
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Geschäftsjahr
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EUR
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EUR
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C. Verbindlichkeiten
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1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
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1.500,00
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-davon mit einer
Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 1.500,00 (EUR 0,00)
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2. sonstige
Verbindlichkeiten
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95.060,00
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96.560,00
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-davon gegenüber
Gesellschaftern EUR 95.060,00
(EUR 86.205,00)
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-davon mit einer
Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 14.825,00 (EUR 12.000,00)
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Verbindlichkeit bestehen aus Lieferungen und
Leistungen und gegenüber den beiden Gesellschaftern.
4. Bilanzsumme
PASSIVA
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Geschäftsjahr
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EUR
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EUR
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Bilanzsumme
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97.460,00
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Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2011 €
97.460,00 .
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2011 -
31.12.2011
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 95.060,00 EUR.
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 86.205,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.10.2012 festgestellt.
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