SSP Senioren-Service Pankow gGmbH

Breite Straße 22, 13187 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 74742
Vorher
SSP Senioren-Service Pankow GmbH
Eingetragen
12.8.2004
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenSonstige soziale Betreuung von älteren MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Wohlfahrtswesens durch den Betrieb des Senioren Service Pankow als Einrichtung der Wohlfahrtspflege i.S.d. § 66 AO. Der Gesellschaftszweck wird verwirklicht insbesondere durch umfassende Serviceleistungen für Senioren in Pankow, insbesondere die Bewohner der Seniorenzentren I bis VI der Dr. Walter und Margarete Cajewitz-Stiftung im Rahmen des Modell-Projekts SozialesServiceWohnen, wie beispielsweise a. Angebote der kulturellen Teilhabe (z.B. Vorträge, Lesungen, Diskussionen, Konzert- und Opernbesuche mit Begleit- und Fahrdiensten, sportliche, kognitive und sonstige Aktivitäten), b. Soziale Service-Angebote (umfassende soziale Betreuung und Beratung der Senioren einschließlich sozialpädagogischer Betreuung, Hilfestellungen bei der Alltagsbewältigung und beim Führen eines eigenen Haushalts einschließlich Mittagstisch, Wohnungs-Grundreinigung u.ä.) sowie c. individuelle Wahlservice-Leistungen (z.B. Begleitdienste zu Ärzten, Apotheken und Ämtern, Einkaufs- und Haushaltshilfen, Botengänge).

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Dr. Walter und Margarete Cajewitz-Stiftung
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dr. Walter und Margarete Cajewitz-Stiftung
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SSP Senioren-Service Pankow GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 16.730,44 17.362,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 16.729,94 17.362,00
B. Umlaufvermögen 11.936,01 32.797,39
I. Vorräte 977,90 434,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.075,63 2.302,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.882,48 30.059,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.096,40 902,94
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 9.217,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 29.762,85 60.279,86

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 9.355,49 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 34.217,03 21.734,77
III. Jahresüberschuss 18.572,52 -12.482,26
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 9.217,03
B. Rückstellungen 4.300,00 3.250,00
C. Verbindlichkeiten 13.104,23 56.866,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.003,13 163,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 29.762,85 60.279,86

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch freiwillig die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften an.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechtes Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.


II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu 3 Jahren), bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen 3 und 15 Jahren) angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Gegenstände des Umlaufvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.


III. Angaben zu den Posten der Bilanz

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.


IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2010 erfolgte die Geschäftsführung durch Frau Gudrun Kossmann, Diplom-Betriebswirtin. Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.



  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2011 festgestellt.

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