RTS gutura GmbHLiquidiert

71522 Backnang, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 264445
Vorher
gutura GmbH
Eingetragen
21.12.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Die Beratung, die Implementierung, der Vertrieb und die Betreuung von Systemlösungen (z.B. Hardware, Netzwerke, Zubehör) sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Softwarelösungen. Die Konzeption und Realisierung von e-Commerce-Lösungen (z.B. Internetauftritte, Webshops, Intranetlösungen, Social Networks, Internet-Marketing), IT-Services, Betrieb einer Werbeagentur sowie die Durchführurg von Schulungen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

RTS gutura GmbH

Backnang

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.601,00 1.599,50
I. Sachanlagen 1.601,00 1.599,50
B. Umlaufvermögen 55.179,42 54.979,81
I. Vorräte 37.200,00 45.220,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.814,62 7.915,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.164,80 1.844,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.117,53 192,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 60.897,95 56.771,64

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 38.032,39 37.541,06
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 12.906,30 12.906,30
III. Verlustvortrag 1.365,24 2.142,67
IV. Jahresüberschuss 491,33 777,43
B. Rückstellungen 1.700,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 21.165,56 17.730,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 60.897,95 56.771,64

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Der nachstehende Anhang ist der Anhang in der Fassung für Offenlegungszwecke.

Der Jahresabschluss der RTS gutura GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr auf Grund der erstmaligen Anwendung der neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) nicht verändert worden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.


I. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

II. Umlaufvermögen

Unfertige Arbeiten werden zu Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen die aktivierungspflichtigen Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.


III. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.


IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu den Posten der Bilanz

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr (Vorjahr: Euro 0,00).

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum  31.12.2010 auf insgesamt Euro 21.165,56 (Vorjahr: Euro 17.730,58), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.165,56 (Vorjahr: Euro 17.730,58). Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre (Vorjahr: Euro 0,00).

D. Sonstige Angaben

I. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Thomas Tuttenuj
ausgeübter Beruf:
Dipl. Ökonom
Geschäftsführer:
Markus Weik
ausgeübter Beruf:
Dipl. Betriebswirt (BA)


II. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
  Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
 
Vorjahr
 
Betrag
Betrag
 
Euro
Euro
Verbindlichkeiten
10.785,26
10.153,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


III. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse zu vermerken.



Unterzeichnung des Jahresabschlusses


Backnang, 8.12.2011

gez. Thomas Tuttenuj

gez. Markus Weik
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2011 festgestellt.

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