Stammdaten

Register
Amtsgericht Münster HRB 16441
Eingetragen
28.12.2016
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind der An- und Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken (Anlage- und Umlaufvermögen), die Projektierung von Baumaßnahmen sowie Bauträgertätigkeiten aller Art.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christian Grant
seit 5.8.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Falkenhorst 11b, 48155 Münster
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Grant Immobilien GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.112.368,61 2.640.378,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 3.109.967,61 2.637.977,99
III. Finanzanlagen 2.400,00 2.400,00
B. Umlaufvermögen 1.277.602,20 1.418.757,94
I. Vorräte 8.067,23  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 716.271,51 420.780,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 150.000,00  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 553.263,46 997.977,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.054,30 9.264,59
Aktiva 4.396.025,11 4.068.401,52

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 775.893,42 575.287,83
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 550.287,74 584.024,59
III. Jahresüberschuss 200.605,68 -33.736,76
B. Rückstellungen 563.695,00 563.695,00
C. Verbindlichkeiten 3.056.436,69 2.929.418,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 619.533,29 820.983,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.436.903,40 2.108.435,63
davon gegenüber Gesellschaftern 202.594,45 60.534,25
Summe Passiva 4.396.025,11 4.068.401,52

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angewendete Vorschriften:
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt. Die Bilanzierung wurde insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67Abs 3 Nr.1 HGB).
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den Größenkriterien des § 267 HGB handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Formale Darstellung:
Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 u. 3 HBG.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HBG angewendet.

Buchführung:
Die Bücher wurden im Berichtszeitraum von der Gesellschaft mit Hilfe eines EDV-Systems (Typ Datev) geführt.
Wesentliche Veränderungen der Buchführungsorganisation sind im Berichtsjahr nicht eingetreten.
Der Kontenplan ist ausreichend und tief gegliedert, so dass eine klare Trennung der Geschäftsvorfälle gegeben ist.
Sämtliche Geschäftsvorfälle sind in zeitlicher Reihenfolge gebucht. Die Eintragungen auf den Konten enthalten Hinweise auf die ihnen zu Grunde liegenden Belege und auf die Gegenbuchungen. Die Buchungsbelege sind systematisch abgelegt.
Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Für die Guthaben an liquiden Mitteln und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben Kontoauszüge bzw. Saldenbestätigungen vorgelegen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken bewertet. Die Forderungen sind in Saldenlisten (bzw. OP-Listen) nachgewiesen. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahren sind im Bericht ausgewiesen.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil wurde, soweit gebildet, im Bericht erläutert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sind im Bericht ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten sind in Saldenlisten (bzw. OP-Listen) nachgewiesen. Saldenbestätigungen aus dem Lieferer- und Leistungsverkehr haben wir nicht eingeholt.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Christian Grant


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2025 festgestellt.

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