Akzente GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 210177
Eingetragen
19.7.2004
Branche
Vermietung von Baumaschinen und -gerätenGroßhandel mit AnstrichmittelnHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Erbringung von Dienstleistungen bei Objekt-Aus-, Um-, Einbau- und Sanierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, Vermietung von Maschinen und Geräten, der Handel mit Bau-Material und Geräten

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Akzente GmbH

Ziegenrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ

AKTIVA

Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

11.301,89

13.892,54

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

500,00

1.130,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

7.910,51

12.732,43

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

936,07

1.289,68

C. Rechnungsabgrenzungsposten

277,80

538,00

Summe Aktiva

33.021,60

29.582,65

PASSIVA

Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-20.899,77

-22.503,09

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-16.195,56

1.603,32

B. Rückstellungen

6.150,00

5.400,00

C. Verbindlichkeiten

26.871,60

20.082,42

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

33.021,60

29.582,65

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weis zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des §267 Abs.1 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften des Handelsgesetzbuches wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde entsprechende den Gliederungsvorschriften des §§ 266 ff. HGB aufgestellt. Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um die Position Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gegsellschaftern erweitert.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Bestimmungen durchweg an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Bei der Bewertung geht die Geschäftsführung trotz bilanzieller Überschuldung davon aus, dass die im Jahresabschluss ausgewiesenen Verbindlichkeiten ausreichend durch stille Reserven im Anlagevermögen besichert sind und daher der Jahresabschluss und der Prämisse der Unternehmensfortführung erstellt werden kann.

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungsksoten abzüglich planmäßiger, teils linearer, teils degressiver Abschreibungen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr als Abgang behandelt.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfall und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,0 % auf die Netto- Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wrude nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr :

Eberhard Schober

 

Eberhard Schober

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