ABL-Dachbau
GmbH
Bad
Salzuflen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
7.430,00 |
10.578,00 |
| I.
Sachanlagen |
7.430,00 |
10.578,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
92.051,06 |
87.755,09 |
| I.
Vorräte |
2.500,00 |
13.500,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
76.240,56 |
70.833,63 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
13.310,50 |
3.421,46 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
29,33 |
745,56 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
99.510,39 |
99.078,65 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
52.938,63 |
42.363,54 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
2.343,39 |
2.343,39 |
| III.
Gewinnvortrag |
15.020,15 |
13.399,57 |
| IV.
Jahresüberschuss |
10.575,09 |
1.620,58 |
| B.
Rückstellungen |
5.259,16 |
3.260,37 |
| C.
Verbindlichkeiten |
41.312,60 |
53.454,74 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
25.285,71 |
34.139,19 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
99.510,39 |
99.078,65 |
Anhang
Allgemeine Hinweise
Die Gesellschaft überschreitet in keinem der
letzten Jahre die Größenmerkmale des § 267
HGB. Sie ist daher als kleine Kapitalgesellschaft
einzustufen. Von den größenabhängigen
Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.
Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren
Vorjahreszahlen
Die Zahlen des Jahresabschlusses sind mit denen des
Vorjahres grundsätzlich vergleichbar.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger
Abschreibungen linear angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten
angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag
niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Forderungen und flüssigen Mittel wurden mit
ihrem Nennwert angesetzt.
Die Forderungen und flüssigen Mittel lauten
grundsätzlich auf Euro.
Die sonstigen Vermögensgegenstände dienen
der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge
haben Forderungscharakter.
Rechnungsabgrenzungsposten wurden für im
Geschäftsjahr gezahlte Aufwendungen gebildet, soweit
die Kosten dem Folgejahr zuzuordnen sind.
Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung wurden die
Steuerberechnungen vorgenommen.
Für die zu erwartenden Nachzahlungen wurden
entsprechende Rückstellungen gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten lauten grundsätzlich auf Euro
und werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Sonstige Vermögensgegenstände
Die Abgrenzung dient der periodengerechten
Gewinnermittlung. Die Beträge haben
Forderungscharakter.
Darstellung und Gliederung
Die Form der Darstellung und der Gliederung ist
beibehalten worden. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr
haben nicht stattgefunden.
Haftungsverhältnisse, Sicherungsrechte
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.
Angaben zu steuerlichen Abschreibungen
Steuerliche Sonderabschreibungen wurden in Höhe
von 2.061,00 € in Anspruch genommen.
Vorschlag über die Ergebnisverwendung
Der Gewinnvortrag
beträgt 15.020,15 €
Der Jahresüberschuss beträgt
10.575,09 €
Auf neue Rechnung werden
25.595,24 €
vorgetragen.
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend
wieder.
Forderungen an Gesellschafter
Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Forderungen
gegenüber Gesellschaftern:
Forderung aus Verrechnungskonto 61.479,52 €
Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
folgende Personen geführt:
Gerd Jüttner, 32791 Lage
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 180,06 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 61.479,52
EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 180,06 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 64.462,61
EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.
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