j.a.c.k.s. Fun World GmbHLiquidiert

13509 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 69577
Eingetragen
27.9.2004
Branche
Spielhallen und Betrieb von GlücksspielautomatenErbringung von allen anderen Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.Betrieb von Fahr-, Spiel- und Schaugeschäften durch reisende Schaustellerinnen und Schausteller
Gegenstand
Der Betrieb von Spielhallen und das Aufstellen von Unterhaltungsautomaten, Freizeit- und Spielanlagen sowie die Errichtung und der Betrieb von Gastronomie-Einrichtungen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

j.a.c.k.s. Fun World GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 120.949,00 144.985,00
I. Sachanlagen 120.949,00 144.985,00
B. Umlaufvermögen 79.407,27 82.282,98
I. Vorräte 8.395,48 8.062,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 64.795,05 67.079,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.216,74 7.140,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.722,45 9.879,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 209.078,72 237.147,75

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 13.306,03 1.922,37
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzverlust 12.693,97 24.077,63
davon Verlustvortrag 24.077,63 34.591,49
B. Rückstellungen 5.011,06 4.763,00
C. Verbindlichkeiten 181.664,88 230.462,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 167.761,09 206.198,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten 9.096,75 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 209.078,72 237.147,75

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

j.a.c.k.s. Fun World GmbH, Berlin

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist gemäß den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266, 268 und 275, 277 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und ggf. ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bis zum 31. Dezember 2009 angeschaffte bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre zu je einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel des Geschäftsjahres als Abgang ausgewiesen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und entspricht den gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen).

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

III. Angaben zur Bilanz

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Forderungen:

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Forderungen Gesamtbetrag
EUR
bis zu einem Jahr
EUR
von einem bis fünf Jahre
EUR
über fünf Jahre
EUR
aus Lieferungen und Leistungen 1.811,16 1.811,16 0,00 0,00
Sonstige 62.983,89 62.983,89 0,00 0,00
Summe 64.795,05 64.795,05 0,00 0,00

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

  EUR
Verlustvortrag 24.077,63
Jahresüberschuss 11.383,66
Bilanzverlust zum 31. Dezember 2012 12.693,97
davon durch Eigenkapital gedeckt 12.693,97

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Verbindlichkeiten:

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag
EUR
bis zu einem Jahr
EUR
von einem bis fünf Jahre
EUR
über fünf Jahre
EUR
gegenüber Kreditinstituten 13.903,79 11.013,28 2.890,51 0,00
aus Lieferungen und Leistungen 55.120,88 55.120,88 0,00 0,00
Sonstige 112.640,21 112.640,21 0,00 0,00
Summe 181.664,88 178.774,37 2.890,51 0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 6.214,03. Davon betragen die Gesellschafterdarlehen EUR 6.214,03.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herrn Oleg Nepomnjascij, Kaufmann, Berlin.

Der Geschäftsführer hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin

j.a.c.k.s. Fun World GmbH

Geschäftsführung

Oleg Nepomnjascij

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.214,03 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 614,03 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.09.2013 festgestellt.

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