Stammdaten

Register
Amtsgericht Bochum HRB 4725
Eingetragen
18.6.1993
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
An- und Verkauf sowie Runderneuerung von Kraftfahrzeugreifen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Verwaltung und die Führung der Geschäfte für diese Unternehmen. Innerhalb dieser Aufgabenbereiche ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten und Unternehmensverträge abschließen.

Historie

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Management

NameRolle
Carl-Uwe Longauer
seit 7.1.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Reifen Longauer GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.453,00 2.016,00
I. Sachanlagen 1.453,00 2.016,00
B. Umlaufvermögen 34.565,60 46.288,40
I. Vorräte 24.728,68 25.813,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.609,28 19.544,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.227,64 930,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.422,00 1.513,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 79.643,69 72.170,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 117.084,29 121.987,85

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 97.735,04 91.069,81
III. Jahresfehlbetrag 7.473,24 6.665,23
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 79.643,69 72.170,45
B. Rückstellungen 1.200,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 115.884,29 119.487,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 117.084,29 121.987,85

Anhang

 
1. Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Reifen Longauer GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert von mehr als Euro 150,00 netto bis zu einem Wert von netto Euro 410,-- wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
 
Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 805,31).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 24.047,57 (Vorjahr: Euro 25.931,44).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 03. November 2016 festgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Der Geschäftsführer schlägt vor das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.


Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 03. November 2016 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.


4. Sonstige Pflichtangaben
 
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Carl-Uwe Longauer
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Verbindlichkeiten Gesellschafter C.U. Longauer
€ 91.836,72


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
Der Gesellschafter tritt mit seinen Forderungen hinter sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen anderen Gläubiger der Schuldnerin im Rang zurück.
  

Bochum, 03.11.2016
Carl-Uwe Longauer
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.11.2016 festgestellt.

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